同學你好 這個可以的哦
老師,今年我公司房產(chǎn)稅減免了一部分,但之前月份我們做到了管理費用里面,現(xiàn)在是沖管理費用好呢,還是做營業(yè)外收入好呢,另外還有一個問題,這部分需要在所得稅匯算清繳調(diào)整嗎,在哪個表調(diào)整
某上市公司按季預交企業(yè)所得稅(稅率25%)。年度利潤表中利潤總額為3000萬元。公司當年發(fā)生訴訟,預計賠償對方100萬元,并計入“營業(yè)外支出”和“預計負債”;次年3月15日法院判決,該官司需賠償對方300萬元,假定該事項可以在所得稅前列支,無其他納稅調(diào)整事項。當年四個季度預繳企業(yè)所得稅共計653.5萬元。公司于次年4月15日進行企業(yè)所得稅的匯算清繳,次年4月30日對外公告財務(wù)報告。 應(yīng)該交多少所得稅
按理賠協(xié)議支付工人工傷理賠誤工費交通費營養(yǎng)費計入營業(yè)外支出所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?所得稅匯算清繳前跨年收保險公司理賠收入再調(diào)整上年損益,所得稅匯算清繳表也調(diào)整可以嗎?
老師請問企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候,我有一筆支付給員工的工傷賠償,這個我計入了營業(yè)外支出了,應(yīng)該是可以正常的稅前扣除吧,員工通過法院打官司判定我們公司賠償?shù)慕痤~部分
公司是電商公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年今年前幾個月都少記了發(fā)貨超時扣款還有運費險扣款,打算今年的記到營業(yè)外支出-賠付款支出,去年的要計入以前年度損益調(diào)整加入20000元,那匯算清繳所得稅報表是要調(diào)整哪里
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數(shù)據(jù)強制申報了?,F(xiàn)在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報個稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊了個體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個體,可以嗎