房租合同是需要繳納印花稅
請教下。公司的主營為商業地產出租,租賃合同金額寫的月租金,租期在合同中單獨說明,有3~8年不等。請問這樣的狀況,公司是否可以根據每個月的主營收入(租賃收入)在所屬期進行印花稅申報?還是說一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對應的印花稅全額繳納?
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
請問老師,公司簽訂的辦公室租房合同只寫了月金額跟租賃周期,沒有寫合同總額,而且每年都會上漲百分比,這種租賃合同如何繳納合同印花稅呢?
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費,一個月結算一次,請問印花稅是每次開票的月份我都申報一次印花稅對嗎,因為合同中沒有確定的合同金額,只是簽了一場多少錢,簽多少年這樣
個人獨資的企業在今年1月1日簽了一份租賃合同金額是100萬,但當月未申報繳納合同印花稅,如果在今年10月來上這筆印花稅是否應該算超期了?(稅局核給企業的印花稅是按次申報繳納)
老師咨詢一下,營業執照范圍是供應鏈服務,那水果,醬油,日用百貨,可以開嗎?農產品公司
老師,企業所得稅申報表,請問收入和成本包不包括其他業務收入和其他業務成本?
老師在實操包里操作時,要刷新頁面,切換頁面,怎么操作快捷鍵,謝謝
老師您好,存在未辦結的紅字發票事項是怎么回事呢
老師好,建筑公司掛靠流程是怎么樣的呢?
老師我們單位食堂食材采購超400萬今年沒招標,財政讓政府采購怎么辦
一億元債權債轉股投資設立新公司,新公司財報如何記賬? 要繳稅嗎?
有一個個體工商戶在 23 年 12 月份的時候開具了一張增值稅發票,然后在 24 年 1 月份的時候發現開具錯誤,在 1 月份的時候開具了紅沖發票,然后又重新開具了一張正確的發票。請問在這種情況下,這筆收入在 24 年 1 月份還要交個人所得稅嗎?個人所得稅應該如何處理才是正確的還是應該 24 年 1 月份個人所得稅零申報呢?
開具數電發票那些業務類型需要在備注欄備注,具體怎么備注?
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,(以前也沒有計提過)發放了2024年11 12月份工資我該怎么做納稅調整,下面表格里賬載金額填2024年度賬面淑,實際發生額填上什么數,要填2024年賬面+2025年發放11 12 工資,和2025年繳納11 12月 社保 公積金也填上是嗎?遮陽劉納稅調減了是嗎?
跟銀行弄的稅貸需要繳納ma?租賃合同一簽簽了后面的幾年的房租,那這樣怎么繳納,算出今年的實際金額還是?
和銀行弄的貸款也是需要繳納的
房租合同怎么繳納印花稅怎么算
按照合同的金額乘以稅率來算的
合同金額乘以稅率?合同沒有金額哦,只有比如說22年房租假設1萬,23年1.5萬,25年2萬一個月,這樣的金額我按多少去繳納,
那就可以按照比如說每個月開的租金金額發票來算
那前面沒交,就把今年1-12月的租金金額補上?那這個含稅金額報對吧?
就按照不含稅金額來算就可以