幾個月過去了現(xiàn)在能紅沖
老師你好,我們是一般人,我們的賣的是沙子,碎石,我們上個月進貨的給開的發(fā)票只開了400多萬,但是我銷項發(fā)票開出去了500多萬,之前也沒有存貨,100萬我交銷項稅,這個合理嗎
老師,我們之前月份進行稅多,全認證了。然后把多出部分做了銷項的未開具發(fā)票收銷項,這個月進項稅少,需要把之前做的轉回去,這個月在:未開具發(fā)票填負數(shù)就行嗎
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經(jīng)認證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯需要紅沖,對方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計算嗎?
老師我5月份開了發(fā)票出去,開錯了沒有紅沖,先把正確發(fā)票開出去了,8月份才開的紅字發(fā)票,現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項稅額是負數(shù),進項稅也勾選了兩次,現(xiàn)在進項也多了一次的出來,我需要進項稅額轉出嗎?
我們有一家公司為了做業(yè)績11月份開了幾十萬的發(fā)票,這個月想把這個發(fā)票沖紅但是這個月沒有其他的發(fā)票要開出去,那增值稅就會是負數(shù),這總情況能不能行啊?
房產(chǎn)測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現(xiàn)嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數(shù)量輔助核算會累積每天的入庫數(shù)量嗎?如果出庫會在總庫存數(shù)量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統(tǒng)計嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現(xiàn)在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現(xiàn)的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
但是稅金還沒有交,沖了會不會有風險
若沒有發(fā)生退貨等情況,無故紅沖,是有風險的
砂石沒有進項會不會被認定為虛開呢
只要有真實業(yè)務,基本不會
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
不是說沒有進項就開票就是虛開嗎
想當于就是他之前月份在沒有進項的情況下開了發(fā)票,產(chǎn)生20多萬稅金,一直到現(xiàn)在沒有交稅,幾個月了,現(xiàn)在想把發(fā)票紅沖了,不交稅金
有實際業(yè)務,是可開票的,進項沒有發(fā)票,可憑入庫單等做賬 ,只是匯算時做調(diào)增處理
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
哦還有,老師,現(xiàn)在紅沖了的話, 應繳的稅金怎么辦呢,要先繳了嗎
是的,需要先繳納的
有沒有辦法不交呢?繳了是沒辦法退回的嘛
繳了,紅沖后,可以申請退稅