同學您好。 根據實際情況而定啊,如果是真實的情況,就是合理的。
老師我們公司從7月份開始業務往來的,我們給銷售方支付了700多萬我都掛的預付賬款,她們給我們開了500多萬的進項票,然后我再根據開票金額來沖預付賬款,然后購買方給我們付了1000多萬,我掛的都是預收賬款,我們給他們也就是只開了500多萬的銷項發票出去,也就是每月都用銷售方給我們的進項開相對應的銷項出去,然后走再根據我們開出去的票來沖預收賬款,我們都沒有上過增值稅,然后這兩個月都是這兩個月就都是虧損,我這樣做稅務會有風險嗎?我現在應該要怎么做才能避免稅務風險
老師,我們是一般納稅人,本月開銷項發票100萬,但是我只有進項發票80萬,那么本次我就會繳納很多增值稅和附加稅, 那下個月如果開銷項發票5萬出去,然后我收到了進項發票20萬,請問我下個月可以把這20萬全部用來抵嗎?
老師你好,我們是一般人,我們的賣的是沙子,碎石,我們上個月進貨的給開的發票只開了400多萬,但是我銷項發票開出去了500多萬,之前也沒有存貨,100萬我交銷項稅,這個合理嗎
老師好,如果我這個月進了10萬的貨,人家給我開10萬的進項票,但是我只開出去2萬的銷項票,并且抵扣了,還有8萬的庫存 下個月再賣貨 我就沒有進項票可以抵扣了,但是有留底 是一樣的吧
之前我和我的合伙人給一個工地供貨,賣給他們一些砂石料,今年1月份給他們開的發票,他們也把材料款打到我公司了,之前一共賣給他們180萬的材料,1月份一次性給他們開的發票,我是小規模企業,現在我這也沒有進項票,不知道我最終要繳納多少稅額
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
嗯嗯,那這種情況下是不是表示我的利潤就高了
同學您好。 您可以測一下公司實際利潤情況呀,如果和這個匹配,那就是合適的。