你好,直接紅字沖銷就可以的。
老師,請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯賬,申報增值稅時沒有申報的,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆,那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎?還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖?
2022.11月開出的銷售發(fā)票。2023.3月做了紅沖,并重新開具發(fā)票。 請問,紅沖發(fā)票,入賬時,是紅沖科目主營業(yè)務(wù)收入,還是入以前年度損益調(diào)整?
#提問#我12月確認(rèn)的未開票收入賬上也是做了賬的,那我下年次月沖銷未開票收入并且開具了發(fā)票的話?我沖銷的未開票收入是直接紅字沖銷,還是必須調(diào)整以前年度損益呢?
#提問#我12月未開票收入,本來是按照6%計算的收入,結(jié)果按照9%計算,導(dǎo)致收入少計入,銷項(xiàng)稅多計入了,然后我今年1年開具了發(fā)票把12月那筆未開票收入憑證紅沖了,然后按照1月開具的發(fā)票入了收入,但是已經(jīng)跨年了,這個收入差異,我怎么調(diào)賬入以前年度損益調(diào)整啊?
老師請問一下去年未開票收入已經(jīng)入賬了,今年客戶叫開票結(jié)賬,怎么沖銷去年的收入,直接紅沖還是需要走以前年度損益調(diào)整科目呢
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調(diào)整出來,是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費(fèi)稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點(diǎn)到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費(fèi)用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
那是什么情況下需要計入以前年度損益調(diào)整呢?是沖銷跨年發(fā)票的情況下嗎
因?yàn)槟氵@個是已正數(shù)一負(fù)數(shù),它不影響,你即使做以前年度損益調(diào)整,它也不影響 成本費(fèi)用的用以前年度損益調(diào)整, 因?yàn)槟氵@個是收入,你開了負(fù)數(shù)發(fā)票,正數(shù)發(fā)票不開,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額需要一致,所以建議你還是直接充2024年的收入。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。