暫時不用管他,就那樣子了
老師好,公司一年的電費發票,之前會計都沒做進項抵扣,直接做了費用,不做進項抵扣,那進項發票認證平臺上一直留有這信息,這種情況我要怎么處理
廣州的一般納稅人,增值稅發票綜合服務平臺,進項抵扣系統有滯留票怎么辦?而且沒有收到這些發票或者遺失了,就一直沒有認證勾選。抵扣系統里的滯留票要管他嗎?
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了,增加了他們的進項呀,這個沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發票重新開的話,這個留抵稅額會變動嗎
重新開的專票 你得認證 認證了不就增加了進項 那也是對方公司認證了,增加了他們的進項呀,這個沒有理解到,我們公司就還有留抵稅額,直接用之前的留抵稅額抵扣就好了呀,我想知道的是紅沖發票重新開的話,這個留抵稅額會變動嗎@郭老師
公司有一張2021年的增值稅專用發票進項發票,丟失了,也取不到對方的復印件,一直遺留在認證平臺,有沒有辦法處理的?可以選認證不抵扣嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進項轉出,直接有費用了,如果就是專票,增值稅報表和會計分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產品采購單價已經有了,售價我定多少怎么確定呢,要根據什么才能計算?
老師好24年3月份因稅務檢查補繳5萬元所得稅我做的會計分錄是借以前年度損益調整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整 對不對
您好,發現23年企業所得稅匯算表,把管理費用物業費填到期間費用租賃費那個行次里了,不會有什么風險吧
開始機械設備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費,然后25年4月來發票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機械租賃公司的
發票超過額度怎么申請提額
一直這樣滯留著會不會產生稅務風險?
還有,公司準備注銷了,這個發票滯留沒處理,會不會影響注銷?
你們注銷的話,就直接不抵扣勾選了,然后進項轉出
不抵扣勾選了,,就不用進項轉出了吧
嗯嗯,不能抵扣了,直接作為成本費用或者損失