1.當您收到其他公司的電費并收到電費發票時,應將該筆費用記入“其他業務收入”或“主營業務收入”科目,具體取決于您公司的業務性質。會計分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業務收入(或主營業務收入) 同時,您應該將該筆費用對應的增值稅記入“應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)”科目。 1.您向其他公司開具了同樣的電費發票,應將該筆費用記入“其他業務支出”或“主營業務支出”科目,同樣取決于您的業務性質。會計分錄如下: 借:其他業務支出(或主營業務支出) 貸:銀行存款 同時,您應該將該筆費用對應的增值稅記入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。 1.如果您收到的電費發票是用于自己公司的日常生產經營,則應將該筆費用記入“管理費用-電費”科目。會計分錄如下: 借:管理費用-電費 貸:銀行存款 同時,您應該將該筆費用對應的增值稅記入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現在這家公司用的電。我們開了電費發票給他們了,開發票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發票的時候怎么做分錄
老師,我公司把廠房出租,電費我要給他開發票,我們收到電力公司發票,承租方的電費我怎么做賬
老師您好 我們公司的電表 其他公司用了一個月 電費他們現金給我的 我收到電費發票后 又開了同樣的電費發票給他 請問我怎么做賬 分錄怎么做,我收到的電費發票要進費用嗎?
老師,我們和其他公司共用的電表,每月由我們交給電力公司,我們收到別人的轉供電電費然后開了發票,這個怎么入賬?
2021年總公司代收開戶費后,總公司給客戶開票,2021年轉給子公司,互相掛賬內部往來,子公司匯算清繳時再給總公司開具發票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務客服說有延遲納稅,按萬分之五交罰金,對嗎
老師好,工商年報中社保繳費基數是只填寫單位繳納部分還是包含個人繳納部分?
老師您好,我單位是小規模納稅人,銷售醫療器械的公司,才成立還未開業,單位需要進銷存系統嗎,我一點醫療器械行業經驗都沒有,需要指點和籌劃下
老師,差旅費包含出差吃飯的餐飲費嗎?
老師,請問,進項發票沒有回來,銷項已開,怎么做賬呢?
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
電費不是我們用的 我們只是起到代收代繳的作用 不能進費用吧?
同學你好 那你就做 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
老師 你能不能把分錄完整寫一遍 ?
我看你上面說的開了發票所以才給你做的第一次的分錄 不開發票才做第二次的分錄呢
我已經給他開了同樣金額的發票出去 我收到的發票是我們公司抬頭的 我正常做賬嗎?
可以呀 開出去做收入 其他業務收入 收到的計入其他業務成本