您好,都認(rèn)證就是我們拿到發(fā)票入賬直接是 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行或應(yīng)付賬款
我想問一下 如果發(fā)票到了 我們這個(gè)月不想認(rèn)證,需要把進(jìn)項(xiàng)做到 應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)), 做分錄: 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 (待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅 把這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)填在哪里?
老師,之前拿到進(jìn)賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要加一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么把之前的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,會(huì)計(jì)分錄和摘要怎么寫
之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
之前未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,如果把把待認(rèn)證的這些發(fā)票一次性都認(rèn)證了,怎么做分錄啊
老師,我們是內(nèi)賬,房租一年2400元,這個(gè)我有沒有必要分?jǐn)偟矫總€(gè)月呢,我現(xiàn)在是一次性做到費(fèi)用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉(cāng)庫(kù)帶辦公室一起的那種,我這個(gè)是做管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用好
老師好,什么是分賬系統(tǒng)
老師,勞務(wù)公司給用工單位開的是專用發(fā)票,但是成本是代發(fā)工資,這樣可以出成本嗎
年報(bào)中有利潤(rùn)情況下是否享有民族地方部分優(yōu)惠的三個(gè)選項(xiàng),申報(bào)時(shí)怎么判斷是否享有呢?還是按默認(rèn)的來?
公司處置了一個(gè)運(yùn)輸設(shè)備(購(gòu)進(jìn)時(shí)有進(jìn)項(xiàng)抵扣的),怎么開發(fā)票。項(xiàng)目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計(jì)算,怎么申報(bào)?
老師,公開招標(biāo),四個(gè)供應(yīng)商,預(yù)算790萬(wàn),其他三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)差不多600多萬(wàn),有一家報(bào)價(jià)410萬(wàn),這家報(bào)價(jià)低的怎么才能證明合理性?
原來認(rèn)繳時(shí)間都很長(zhǎng),比如一個(gè)公司認(rèn)繳出資時(shí)間是2047年,現(xiàn)在新的公司法規(guī)定5年內(nèi)要實(shí)繳到位,現(xiàn)在企業(yè)年檢,認(rèn)繳時(shí)間是按章程的認(rèn)繳時(shí)間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產(chǎn)的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產(chǎn)的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做賬務(wù)處理老師
經(jīng)營(yíng)所得稅的預(yù)繳納稅申報(bào)是季度的報(bào)表么?
去年暫估5萬(wàn),今年回票2萬(wàn),年報(bào)中是賬載金額3,稅收金額填0,調(diào)增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調(diào)增3?哪一種是對(duì)的