你好,是的,這樣就可以了?
老師,新年好!請問我去年有幾筆做了無票收入申報,其實不是真正的無票收入,之前為了不0申報做的,到現在才發現沒有在12月份沖抵,我想問一下在申報1月份稅款申報中沖抵可以嗎?跨年了可以嗎
請問我上一年度12月在賬務上確認了收入沒有開發票稅務上也沒有做未開票收入申報,1月份開具了發票,我的賬務上要要怎么處理,用不用做以前年度損益調整
老師,2022年12月開的發票貨沒有發完,所以2022年的12月份沒有確認收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業務收入,做了這個分錄確認了那部分收入,現在做年度匯算清繳時發現不對,然后我把1月確認收入和結轉成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態,這還需要做什么分錄嗎?
老師,2022年12月份開了發票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發現我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現在印花稅和水利建設基金的記稅依據是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據哪個數據呢?
老師,我們單位在21年12月確認了一筆900萬的收入,增值稅做了無票申報,22年業務沒促成,在12月又做了無票的負數,稅務系統跳出來異常,讓寫說明,這個是要做到以前年度損益調整嗎,做以前年度損益調整影響增值稅這塊嗎