你好,同學(xué) 建議最好是計入咨詢費,或者中介費,培訓(xùn)費,這樣的話不用代扣代繳個稅 做賬,就是管理費用-中介費或者培訓(xùn)費
老師,我是一家制造業(yè),請人到我們公司來上課,給他支付課時費,需要他開發(fā)票嗎?如果要開發(fā)票應(yīng)該注意些什么?是否申報個稅
你好老師請問下,我們是非營利組織機構(gòu) 我們跟一個高校合作一項課題,我們幫他寫課題~做報告之類的,高校轉(zhuǎn)了一筆款給我們作為經(jīng)費~也不需要我們開票,只開了一個收據(jù)給高校 那這筆收入怎么入帳
想請教一下我們公司的簽約講課老師,他的相關(guān)出差的費用我們幫他報銷住宿啊,車旅費啊,這個要幫他報銷,嗯,然后還要給他發(fā)講課的課費,像這些情況是怎么入賬怎么交稅,相關(guān)的費用是入我們公司的主營業(yè)務(wù)成本嗎?那給他發(fā)的工資呢是算勞務(wù)費嗎?還要代扣勞務(wù)費的個人所得稅是嗎?這些相關(guān)的流程麻煩老師說一下
我們開推廣會,請了個專家講師講課,費用3000元,合同約定,個稅由我們公司承擔。請問 1.專家是否需要向我們提供發(fā)票?開什么名目? 2.我們是否需要替他申報個稅?以什么名義? 3.我們企業(yè)作為扣繳義務(wù)人卻承擔了個人所得稅,是否可以企業(yè)所得稅稅前扣除? 4.專家不太愿意開發(fā)票。我們企業(yè)如何處理?
老師,我們公司請了幾個外面的私人老師講課,但沒有簽合同,就只講一次,要給他們付費。我想問下這種情況是否需要簽合同?然后他們給我們開發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容開什么呢?
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過去,那這個以什么名義轉(zhuǎn)賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發(fā)票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務(wù)報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費,借:待攤費用-物業(yè)費 貸:銀行存款 分攤時 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業(yè)費,可以不用預(yù)付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個項目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
老師,沒發(fā)票,我們直接轉(zhuǎn)到他銀行卡里,他是個人的
沒有發(fā)票的話,做到勞務(wù)費,申報個稅好一些
老師,他的高鐵票呢?算招待費嗎?
高鐵票,計入招待費中