同學你好 給你開發票嗎
老師,您好! 我想問下關于體育方面賽事組織服務相關的賬務處理,我們是小規模納稅人,他這個賽事組織服務開出發票了之后,那得有成本票,關于這個成本票具體有些什么。是不是運營的時候發生的一些費用都算成本,那這個是計入哪個科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統一的服裝發放,接送運動員的大巴車費用,食宿費用等這些
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業務招待費里,都是有相關發票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發支出-業務招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術人員 他們發生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術培訓費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業務招待費里,都是有相關發票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發支出-業務招待費里 還需要單獨報個稅么 按著勞務費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術人員 是沒有涉及收入的)
想請教一下我們公司的簽約講課老師,他的相關出差的費用我們幫他報銷住宿啊,車旅費啊,這個要幫他報銷,嗯,然后還要給他發講課的課費,像這些情況是怎么入賬怎么交稅,相關的費用是入我們公司的主營業務成本嗎?那給他發的工資呢是算勞務費嗎?還要代扣勞務費的個人所得稅是嗎?這些相關的流程麻煩老師說一下
您好老師!某自然人以個人名義掛靠我公司,用我們建筑企業資質干活,我們已經給他干活的發包方大甲方開具完×××萬發票了在4年前,然后工程款回來后我們也轉給他了,但是這個人沒去稅務局代開勞務費發票給我們。正常他得到工程款應該去稅務局代開勞務費發票給我們入賬的,如果我們去稅務局舉報他收到工程款但是沒交稅(勞務費發票稅金和個人所得稅),稅務局對這種情況會怎么處罰?我們是否能通過舉報而得到相應的勞務稅發票?
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
材料入庫溫控器1997個,排水管1997個。生產領用排水管1500個,溫控器1500個,生產車間耗用排水管10個,期初排水管100個,溫控器200個,期初材料成本差異借方余額4000,發出材料怎么核算?
境內發貨人是出口生產公司。生產銷售單位是供應商。視同自產的可以退稅?
老師你好,賬務交接,個稅的是不是只要登錄密碼就可以了
交通和食宿的票給我們這個怎入賬,講課費這塊,開票怎走賬分錄,不開票怎走法中尼
1.計入招待費 2.計入勞務費,開發票沒有發票不能誰去愛你開車
沒有發票不能稅前扣除
若開勞務費的話,對方要交什么稅,個稅這塊是代開時上交了,還是我們代扣代繳,像平時我們這樣的老師非常多,就如學堂的老師一樣,兼職講,都不知怎走賬,若入公司人員工資的話,還要涉及社保,有點矛盾
繳納增值稅附加稅所得稅