你好,這個(gè)對(duì)方認(rèn)證了沒(méi)有?
你好老師稅控盤(pán)已經(jīng)注銷了,但是我要紅沖前兩個(gè)開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票怎么辦?
稅控盤(pán)注銷了以前開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票怎么紅沖
稅控盤(pán)已經(jīng)注銷了沒(méi)有紙質(zhì)發(fā)票了。以前開(kāi)具的紙質(zhì)發(fā)票怎么紅沖
老師好,我想問(wèn)下以前開(kāi)的紙質(zhì)專票怎么紅沖,稅控盤(pán)注銷了,開(kāi)的全是數(shù)電發(fā)票了
你好,請(qǐng)問(wèn)2022年開(kāi)具的紙質(zhì)版發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,可以數(shù)電票沖紅嗎?稅控盤(pán)還沒(méi)有注銷
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證過(guò)了
購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,你們開(kāi)紅字發(fā)票就行。
數(shù)電的紅字發(fā)票?之前藍(lán)票是紙質(zhì)的,可以直接開(kāi)數(shù)電紅票?
是的,可以這么做的。
就是以前開(kāi)出去是紙質(zhì)的專票,現(xiàn)在做紅字的話,開(kāi)電子票沒(méi)有關(guān)系的 對(duì)吧
如果是開(kāi)票盤(pán)里面的紙質(zhì)的開(kāi)不了電子的,必須用紙質(zhì)的紅沖。
關(guān)鍵現(xiàn)在稅控盤(pán)都已經(jīng)注銷了,也沒(méi)有紙質(zhì)發(fā)票了
現(xiàn)在全店發(fā)票的可以紅沖所有的。
前面就告訴你了,可以
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。