應收對預收,應付對預付,其他應收款對其他應付,對于二級明細相同的可以對沖
老師,請問可以銷售業務掛(應收應付預收預付)往來科目。公司其他費用借款員工等都用(其他應付其他應收)科目。業務和其他分開可以嗎?還是銷售業務掛(應收應付),其他費用借款員工等掛(其他應收其他應付)。預收預付科目所有業務都要掛?
老師你好,從銀行對賬單上看應收與預收可以同時在貸方是沖減意思么?預收是負債類科目,貸方是增加,而應收是借方增加,貸方減少,2個科目放一起我迷糊,老師你幫忙解答一下,還有應付與預付他們都放一個科目
請問一下科目余額表中應收預付,應付預售期初期末借方貸方都有余額,我想只保留應收應付這兩個科目,請問怎么合并一下,謝謝
問一下老師。公司科目應收應付 預收預付 其他應收其它應付。六個科目都有開。借貸方都有。問下哪些可以對沖
老師我司資產總額2億多了,請問怎么保住小微,有位老師給出的建議是 預付 預收對沖。其他應收應付對沖,我剛才試了下不行。都有二級科目。沒辦法總賬科目直接對沖。而且我用應收應付科目核算往來,預收預付都沒有啟用。這個重分類后的表。
可不可以幫我從GONE理論中的機會維度,分析一下新海宜進行財務舞弊的機會因子,分別從以下三個方面:內控環境方面、風險評估問題、信息與溝通問題
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業外支出,然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
老師,收到的數電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現在應該怎么調整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現在賬務如何處理呢
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應商開了發票,出納付款比發票金額多付了10元,這個賬務怎么處理?
上面對沖是科目重分類,如果應付賬款二級明細和應收賬款二級明細相同的客戶可以對沖
應收在借方,預收在貸方是這樣嘛?
是的,如果預收在借方,就可以調整到應收
其它應收正常是應該在借方,對應的是其它應付的貸方對吧老師
是的,資產在借方,負債在貸