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2,甲公司為居民企業(yè),主要從事服飾生產和銷售業(yè)務,2022年度有關經營情況如下:(1)取得銷售收入5000萬元.(2)發(fā)生與生產經營活動有關的業(yè)務招待費支出100萬元,非廠告性贊助支出40萬元。(3)通過市體育局向體育事業(yè)捐款10萬元,通過市民政局向目標脫貧地區(qū)捐款.0萬元用于扶貧,通過公益性社會組織向衛(wèi)生事業(yè)捐款8萬元。(4)繳納增值稅195萬元,繳納城市維護建設稅,教育費附加合計19.5萬元。(5)按規(guī)定繳納財產保險費90萬元。(6)利潤總額560萬元。^---^已知:業(yè)務招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5% ;公益性捐贈支出不超過年度利潤總額12%的部分,準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除。(1)計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額準予扣除的業(yè)務招待費支出; (2)計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額準予扣除的公益性捐贈支出;3)計算甲公司2022年度企業(yè)所得稅應納稅所得額

2023-12-20 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-20 15:55

同學你好!很高興為您解答問題

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齊紅老師 解答 2023-12-20 15:56

由于此題題量較大,請問是哪一項業(yè)務不知道扣除標準呢

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同學你好!很高興為您解答問題
2023-12-20
同學您好,正在解答,請您稍后
2023-12-20
1業(yè)務招待費扣除限額100*0.6=60 5000*0.005=25 可以扣除25納稅調增100-25=75
2022-10-07
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-27
你好。學員,稍等一下
2022-12-06
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