借:勞務費用 43000 貸:銀行存款 43000
老師我們公司的社保是找的代理公司交納,每個月把公司和個人部分的錢通過公司賬戶全轉給代理公司然后加代理費 發票就是普通發票 開的內容是保險和代理費 下個月發放工資時在從工資里扣除個人部分 收到代理公司發票時具體分錄怎么做 計提怎么作分錄 發放工資時怎么作分錄
老師,我們是勞務公司,給一家單位開票,開票是按他們給的工資數來開的,就是他們給的工資數是700萬,我們按700萬乘以我們要收的稅和管理費3.8%,開票總金額為726.6萬,他們的工資又是總承包代發的,只要把26.6萬的稅和管理費打給我們就好,所以我這里做賬就是借:銀行存款26.6萬其他應收款700萬 貸:主營業務收入7054368.63應交稅費增值稅211631.37,之后再把其他應收款700萬結轉到主營業務成本??墒乾F在他們工資算錯了,工資數是720萬的,那我多出來這20萬該怎么做賬啊
我們是勞務派遣公司,給一個建筑公司代理給他們員工發工資已經社保個稅,每個月我們先給他開票然后他們給我們轉賬,然后我們扣除管理費用以后剩下的工資直接轉給員工(員工都在我們公司名下),社保我們代交,個人部分也是代扣代繳,個稅也是代扣代繳,(從到賬的資金直接扣除),具體分錄該怎么做呢?感謝老師們感謝
老師,請問下,我是物業公司一般納稅人,現在公司員工都是簽勞務派遣合同,請問下發放員工工資社保的會計分錄怎么寫?社保,工資和勞務服務費是全部按月一次轉款給勞務公司的,公司是收到勞務發票做賬嗎:借,管理費用 勞務費 100000 應交稅費 貸,銀行存款? 請問分錄是不是這樣一筆處理就可以啦?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發工資給員工,現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
老師,那像餐飲業購入的食材一次計入主營業務成本,就會出現成本倒掛,那是不是可以先都計入原材料,然后再根據當月的收入按百分比轉到主營業務成本,也不用附附件啊
老師,24年暫估成本費用一直沒有發票沖回,匯算清繳調增,那賬怎么處理?
未拿畢業證的員工,公司可以買社保嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
老師我公司處置轉讓了 外購公司的股份,實收資本時前法人實繳的 現在我公司轉讓股份稅務局要求提供實繳銀行回單 直接給他之前實繳的就可以嗎
老師給對方采購的回扣,對方開13個點的專票,可以開什么類目給我們?
一般納稅人銷售自己使用過的二手車輛,需要開具幾個點的發票,購進時沒有抵扣增值稅
再問一下老師,普通合伙人是絕對禁止競業的對吧!這是針對執行合伙事務的合伙人還是全部普通合伙人
小規模1季度銷項發票60萬,二季度作廢1季度30萬開具160萬,一月份的增值稅是不能退嗎,那我二季度重開的30萬怎么填列不用交160萬增值稅
老師當月無收入不結轉成本,那后面有收入的時候成本是按收入的百分比結轉嗎?結轉的時候原始憑證附什么
不用提現待付工資嗎
這43000元,你們是提出現金來,付給員工的嗎?
不是,先專賬給青島,他們用他們公司名義給發的工資
對呀,那你們沒有提現付工資呢。