你好,業務招待費的扣除比例是按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰。
年度匯算清繳調增的業務招待費和職工福利費怎么做分錄
工業制造業,籌建期,職工體檢餐補等福利費和找客戶的招待費也是計入長期待攤費用-開辦費么?年終福利費和招待費怎么處理?匯算清繳需要調增么?
請問企業匯算清繳時候,業務招待費超過比例,員工福利費用沒有達到上限,能否將業務招待費用超出部分調整成員工福利費?
匯算清繳納稅調整除了職工福利費,業務招待費,還有哪些?
業務招待費和職工福利費在匯算清繳時怎么調整
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
老師你好,我們是小規模納稅人,2024年第四季度開的普票,沒有繳納增值稅,稅款1000元轉為營業外收入。今年第一季度紅沖,重新開的專票,這個稅款怎么做呢?
稅務師去年報名了沒去考,5年成績算1年嗎?
您好!老師小規模銷項發票確認收入怎么做憑證,
老師,合伙人之間怎么才可以防止合伙人在合伙期間踢對方出局阿
是在匯算清繳時把超過60%的部分調出來就可以了是嗎
職工福利費扣除標準,不超過工資總額的14%
是的,進行納稅調增
比如,業務招待費10萬,收入1500萬,調增4萬