你好,是小規(guī)模納稅人性質(zhì)的個(gè)體戶? 9萬多我們會(huì)有進(jìn)項(xiàng)票抵扣,你是指抵扣什么稅款呢??
老師,個(gè)體戶每季度三十萬普票免稅。請(qǐng)問一下,如果我們先開了30萬普票,后面再去代開20萬專票。那增值稅附加稅是只繳納20萬部分?還是要把前面30普票的增值稅也要補(bǔ)上?
老師,小規(guī)模季度不超30萬免增值稅,假如現(xiàn)在小規(guī)模開了3萬塊錢的專票了,那么普票是不是最多再開27萬免增值稅?還是普票可以開30萬免增值稅?
老師,個(gè)體戶增值稅的額度,就是開票額度嗎?比如額度是30萬季度可以免增值稅,那這個(gè)月開30萬普票,有20萬是不開票的。并且這個(gè)個(gè)體戶是沒有弄對(duì)公賬戶的。那給他算銷售收入就是算30萬,不是算50萬吧?
老師,個(gè)體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個(gè)稅,這個(gè)優(yōu)惠政策是每個(gè)月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶月銷售額普票10萬以下免征增值稅,是吧?季度30萬還是45萬了。普票。
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)的利潤總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開發(fā)票,我們作為銷售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
個(gè)體工商戶
我知道是個(gè)體工商戶。 如果是小規(guī)模納稅人性質(zhì)的個(gè)體戶,是還可以開具小于21萬的普通發(fā)票
哦!9萬多的增值稅算在里面?小規(guī)模納稅人大個(gè)體戶是不能抵扣的對(duì)嗎?
你好,9萬多,算在季度30萬之內(nèi)了。 大個(gè)體戶,這個(gè)是什么意思呢? 如果是小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,進(jìn)項(xiàng)無法抵扣增值稅的應(yīng)納稅額? 如果是一般納稅人個(gè)體戶,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)稅額?
大字是不小心打錯(cuò)了,一般納稅人還有個(gè)體戶嗎?一般納稅人個(gè)體戶就還有30普票額度嗎?
還是都只有21萬普票額度了?
你好,個(gè)體戶也有小規(guī)模納稅人和一般納稅人之分的 一般納稅人個(gè)體戶,沒有季度30萬普票優(yōu)惠政策
好的,謝謝老師,那我們是小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,現(xiàn)在還有21萬的額度,那9萬多直接交稅就可以了。沒有抵扣
好的,謝謝老師,那我們是小規(guī)模納稅人個(gè)體戶,現(xiàn)在還有21萬的額度,那9萬多直接交稅就可以了。沒有抵扣
你好,這里的9萬多是增值稅專用發(fā)票?