同學(xué)您好,可以先按1-23號的增值稅相關(guān)數(shù)據(jù)先做結(jié)轉(zhuǎn)。次月,繳納增值稅按實(shí)際繳納金額做繳納分錄,上月少結(jié)轉(zhuǎn)的話少結(jié)轉(zhuǎn)部分補(bǔ)做分錄,如果多結(jié)轉(zhuǎn)了多結(jié)轉(zhuǎn)部分沖回。
一般納稅人每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)么?把應(yīng)交未交的增值稅轉(zhuǎn)出么?這個(gè)和有什么會計(jì)準(zhǔn)則處理會不一樣么?還是說是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)?
請假下各位老師,公司之前的會計(jì)從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)過未交增值稅,且進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月都與抵扣稅額不一致,這要怎么調(diào)賬呢?
1至3月的增值稅外賬是在繳納時(shí)直接借記已交稅金,并沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅啊?結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了,怎樣結(jié)平?分錄
一般納稅人的銷售收入發(fā)票,都沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)需要怎么弄,現(xiàn)在我接著做賬,我這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就很多,不是只有我這個(gè)月的增值稅
一般納稅人年底要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我這里之前是代賬公司記賬,他們都不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,沒有留抵稅,貸方和借方金額不平,年代久遠(yuǎn)也沒辦法查賬了。有辦法結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是不結(jié)轉(zhuǎn)了?
老師,通常我們項(xiàng)目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項(xiàng)目驗(yàn)收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報(bào)銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個(gè)企業(yè)所得稅年報(bào)期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計(jì)折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對不上,原因是因?yàn)槠陂g費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計(jì)折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計(jì)折舊這個(gè)表本年累計(jì)這個(gè)數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個(gè)數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計(jì)折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告是哪個(gè)公司出的嗎?
請教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動(dòng)需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
我們是24號到次月的23號結(jié)賬,所以和納稅的時(shí)間一直不同需要做調(diào)整,申報(bào)的時(shí)候在系統(tǒng)上怎么填呢
增值稅申報(bào)的時(shí)候按1號到30號或者31號整個(gè)月份的增值稅數(shù)據(jù)申報(bào)