您好,同學,您公司屬于什么性質(zhì)的公司呢?主營業(yè)務是什么呢
老師可以回復我一下嗎?我題目沒有輸入完整,我需要追加一下問題,謝謝老師?。?.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時收取包裝費226元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票金額為1090元,同時收取保價費218元。(3)企業(yè)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%。(4)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價款為3000元,稅額是390元;請運輸公司運送外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運費含稅價2180元。(5)外購包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購進的農(nóng)產(chǎn)品的50%發(fā)給職工,其余用于生產(chǎn),農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%。(7)從國外購進一批產(chǎn)品,關稅完稅價格10000元,關稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。(8)月末盤點時發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因為倉庫保管員管理不當造成的,該批材料
我公司是一般納稅人,采購的免稅的種子,給我們開的普通發(fā)票,我們該怎么進行抵扣增值稅?麻煩老師解答一下,謝謝。不是說購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣進項稅額嘛?
5G1:50問答詳情x1.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,2020年12月發(fā)生以下業(yè)務:(1)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額25000元,同時收取包裝費226元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票金額為1090元,同時收取保價費218元。(3)企業(yè)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品發(fā)給職工作為福利,成本為50000元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,國家稅務總局規(guī)定成本利潤率為10%.(4)外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明的不含稅價款為3000元,稅額是390元;請運輸公司運送外購原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明的運費含稅價2180元。(5)外購包裝物,取得普通發(fā)票金額11300元。(6)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,用銀行存款支付50000元,其中將購進的農(nóng)產(chǎn)品的50%發(fā)給職工,其余用于生產(chǎn),農(nóng)產(chǎn)品扣除率為9%.(7)從國外購進一批產(chǎn)品,關稅完稅價格10000元,關稅稅率30%,增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%.(8)月末盤點時發(fā)現(xiàn)一批原材料發(fā)霉,原因為倉庫保管員管理不當造成的,該批材料上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入,已抵扣過進項稅,原材料成本為2000
A商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,位于市區(qū),產(chǎn)品 適用的增值稅稅率為13%,20x9年12月,有以下 幾種進貨方案可供選擇:一是從一般納稅人甲公司 購買,每噸含稅價格為12000元,可取得稅率為 13%的增值稅專用發(fā)票;二是從小規(guī)模納稅人乙公 司購買,每噸含稅價格為11000元,可取得稅率為 3%的增值稅專用發(fā)票;三是從小規(guī)模納稅人丙公司 購買,每噸含稅價格為10000元,可取得稅率為3% 的增值稅普通發(fā)票。A商貿(mào)公司銷售其所購貨物的 價格為每噸20000元(含增值稅),其他相關成本 費用為2000元,城建稅稅率為7%,教育費附加征 收率為3%.假設本案例都為現(xiàn)銷、現(xiàn)購(非賒銷、 賒購)。 若以實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量最大化為納稅籌劃目標,請對本案例進行分析。請問老師現(xiàn)金凈流量怎么算?
老師,公司是做園林綠化施工的,收到一張電子普票苗木發(fā)票,一張發(fā)票上面帶有免稅和帶有稅率的發(fā)票,因為是老項目,苗木發(fā)票不抵扣的,開除單位是***園藝場,單位是一般人納稅人性質(zhì),不過有在稅務局有備案,自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品實行免增增值稅,苗木屬于農(nóng)產(chǎn)品就可以開免稅發(fā)票,可他一張發(fā)票又有開了帶稅率的發(fā)票,對方給我講還必須這么開,這種有沒有涉稅風險呀?
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準則,24年10月開具通行費發(fā)票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產(chǎn)負債表當中的什么科目
建筑企業(yè)有預繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產(chǎn)負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
農(nóng)作種植,農(nóng)作物銷售
您好,同學,一般納稅人是可以抵扣增值稅專票的