是的,您本月需要繳納的增值稅為1000%2B10000%2B30=11030。 在申報增值稅時,您需要按照實際開具的發票金額和對應的稅額進行申報。對于物業管理服務、房屋租賃業務以及代收水電費等業務,您都需要根據具體的銷售額和對應的稅率計算出應繳納的增值稅。 需要注意的是,小規模納稅人的增值稅稅率可能會有所不同,具體稅率需要根據相關政策規定來確定。此外,在申報增值稅時,還需要提供相關的發票信息、合同等資料,以便稅務部門進行審核和確認。
公司是小規模二房東,收到物業開出的電費發票是增值稅電子普通發票,免稅?,F在我們有個租戶是一般納稅人,我司完全按照物業的電費單價收租戶的電費,不多收一分錢。我給租戶發票復印件(物業開給我們這個二房東的發票)和電費分割單用來入賬,對方說要退稅,一定要我開的發票才行。我如果開專票給對方,就會產生稅額,比如原本1000塊電費,開成專票就得交稅29.13(1000/1.03*0.03),我們就虧了。我開成1030的專票是沒問題的吧?1000*1.03,也就是稅額另計,讓租戶承擔。
老師你好,我公司是小規模,有租屋出租,固定收取租客水費80元,但是增值稅季報時這80元的發票讀取不成功,我需要在認定那里增加稅費,那個子征稅目是自來水還是什么,我看到我們的開票軟件稅收分類是物業管理服務,但是增值稅增加時有個子征稅目不知選哪個?
老師,我們公司是小規模納稅人,開的服務費今年是1%,發票上面是有稅額得,這個月我開了1000得票,實際收入有2000,其中有1000是個人客戶,是否需要也把票開了,開給個人,如何申報,填那張表
老師 您好 我們單位是小規模 主營業務是通信業 買了一處房產 租給個人 開的5%的紙質普票2萬(經營租賃-房屋租賃) 第3季度普票收入沒有超30萬 那這個5%的房租普票 5%的稅額 需要都繳納嗎 現在電子稅務局報不過去 謝謝
老師好!我們是制造業有多余廠房,這個月出租了,承租方A公司要開水電費發票。水電費在開戶是我們公司名,交水電費也是從公司賬戶扣。我們只是給A公司裝了一個水電表,按每月水電費繳費清單的單價收取A公司水電費,沒賺差價。請問我們可以走代收代付?然后開發票也是代收水電費,水3% 電費13%? 這代收代付如何申報?如果開的是轉售水電的話就要交附加稅…這個如何處理?怎么開票呢?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
個體工商戶開具1稅點專票,對方一般納稅人可以抵扣1稅點嘛?這樣個體工商戶需要繳納什么稅費?
老師好~咨詢下:公司裝修產生的一系列費用,一般計入什么科目?
總公司不是小微企業,稅費這一方面繳納的太高,考慮還需要使用總公司資質,這樣是注冊子公司還是分公司稅費是不受總公司影響?
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
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老師您的意思是我開票系統里開出來多少票,對應多少稅額,我增值稅申報的時候就要交對應發票的稅額。對嗎?不論任何行業都是這種交稅方式對嗎
對的 是這樣的 一般納稅人按抵扣進項之后的金額交