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老師,我們公司是小規模納稅人,開的服務費今年是1%,發票上面是有稅額得,這個月我開了1000得票,實際收入有2000,其中有1000是個人客戶,是否需要也把票開了,開給個人,如何申報,填那張表

2023-03-01 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-01 15:05

你好,開不開都可以的,如果不開的話,和你普通發票一樣,填寫季度30萬以內的在第十欄里面就行。

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快賬用戶4037 追問 2023-03-01 15:07

分錄就直接借:銀行存款 2000 貸 主營業務收入2000對吧

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:10

借銀行存款 貸主營業務收入2000/1.01 應交稅費,應交增值稅

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快賬用戶4037 追問 2023-03-01 15:15

這個增值稅不用交,然后轉到哪里呢

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:18

你好,季度末結轉到營業外收入里面去。

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快賬用戶4037 追問 2023-03-01 15:24

但是申報表上的免稅金額是按照3個點來算的就是2000得稅

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:25

不用管這里面的金。

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快賬用戶4037 追問 2023-03-01 15:28

我開票機器只開了1000,填了2000,會不會比對不成功呢

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:30

你好,不會的,這個免稅的稅額都是按3來的。

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快賬用戶4037 追問 2023-03-01 15:31

好的,謝謝老師,最后確認一下就是我做分錄就是貸方應交增值稅是按照1%來算,然后三個月之后把應交增值稅轉入營業外收入,這樣就行了

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齊紅老師 解答 2023-03-01 15:33

你好是的,是這么做的。

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你好,開不開都可以的,如果不開的話,和你普通發票一樣,填寫季度30萬以內的在第十欄里面就行。
2023-03-01
是的,您本月需要繳納的增值稅為1000%2B10000%2B30=11030。 在申報增值稅時,您需要按照實際開具的發票金額和對應的稅額進行申報。對于物業管理服務、房屋租賃業務以及代收水電費等業務,您都需要根據具體的銷售額和對應的稅率計算出應繳納的增值稅。 需要注意的是,小規模納稅人的增值稅稅率可能會有所不同,具體稅率需要根據相關政策規定來確定。此外,在申報增值稅時,還需要提供相關的發票信息、合同等資料,以便稅務部門進行審核和確認。
2023-12-14
你好;? 開錯了。? ?那你之前這個專票怎么做賬的? ?
2022-10-21
你好 你這個402.7是要放到其他增值稅發票不含稅銷售額,金額是要不含稅的,402.7/1.03
2023-03-01
你好,可以作為開票收入,下個季度申報的時候開票金額減去未開票的余額
2025-03-25
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