您這個其實在計提時候就不需要計提那么多,然后再付業主的時候掛一個其他應收,后續收到一次性的3個月租金就沖這個其他應收即可。
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產稅,每月租金26000元,半年一交房產稅,后半年應該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產稅嗎?那下一年前半年申報房產稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發票,我們是小微企業,只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
您好,請問我們公司做房屋租賃,屬于小規模納稅人,收業主房子,比如收了一套房4000,里面3個房間,然后再租出去,每個月收租金4500,每個月給業主打租金,然后我們這種情況是交多少個點的稅呀,然后這種會計應該怎么處理,我下面看到一張圖片,那個圖片后面的怎么做呀,我們公司是不是和我下面那個圖片問的問題屬于一類呢
你好,問一下,我把非住房商鋪租給一個公司,收了一年半房租 15000元,每月租金833元,該公司讓我開15000的發票給他們,我要交的個人所得稅是按照每月租金833來算再乘以18個月,還是要按照一次收入15000來算
老師好,請問,我廠房是租的。現在我又轉租一部分給B公司使用。收了他一年租金36000元。我按月分攤租金收入每月3000元,還用按月分攤這個租金成本嗎? 我租進來時 是一年120000元。每月10000元,我每月做 租金攤銷分錄:借 制造費用——租金10000,貸 預付賬款——租金10000 現在租給B公司,每月做租金收入: 借 預收賬款——租金3000貸,其他業務收入——租金3000, 還必須做這個的租金成本嗎? 我自己租進來時 ,已經每月都做進“制造費用——租金” 里了,
老師,上次咨詢的租金收入的問題再請教一下,我公司租的場地,現在我公司分一半給其它公司合租,我們每個月把租金劃給房主,比如一個月83325元,一人一半就41662.5稅額另計,我公司每月準時劃給房主,11月份我收到合租公司一次性轉入3個月8、9、10月房租費,我要怎樣沖這筆收入呢?
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
沖不平,它多出了一個月租金和稅額
我應該怎么做分錄,我每個月劃房東83325元,我收到合租的一次性劃入131236.98包含稅額
多出一個月?您可以暫掛預收,后續再沖