1.在10月份支付房租時,可以將其記入“預(yù)付賬款”科目,以反映企業(yè)對未來月份的租金已經(jīng)提前支付。 2.當(dāng)11月份實際收到租金發(fā)票時,可以將發(fā)票與之前支付的房租進行核對,確保金額和時間一致。 3.將發(fā)票復(fù)印件附在10月份的憑證后面,作為該筆預(yù)付款的附件,以證明該筆款項的用途和來源。 4.在11月份,將實際收到的租金從“預(yù)付賬款”科目轉(zhuǎn)出,記入相應(yīng)的費用科目(如管理費用、銷售費用等),以反映該筆租金的實際用途。
老師您好,請問,比如我今年月交了整年的辦公室租金。金額不大,然后我直接入賬了管理費用租金。但是我12月才開票回來,發(fā)票能直接附回之前的那份租金憑證嗎?
老師,你好,我公司之前一直是籌辦期沒收入,由下個月8月份開始有200萬收入,之前付了5-6月份廠房租金36萬,房東沒給發(fā)票,8月份才開租金發(fā)票,那么我這5.6月的租金費入管理費用開辦費嗎???
老師你好!請問一下,小規(guī)模納稅人房租是每個月支付給房東,比如第二季度4月房租支付1000元,在4月份已計入費用發(fā)票還沒收到,7月份才開票,收到發(fā)票后再放入當(dāng)期憑證,這樣做可以嗎?
老師你好,我想問下,付了10個月房租 租房租金從11月份開始,然后發(fā)票1月份開,這個怎么入賬啊,直接計入管理費用,然后發(fā)票回來復(fù)印件附在憑證后面嗎?
老師你好,我想問下,付了10個月房租 租房租金從11月份開始,然后發(fā)票1月份開,這個怎么入賬啊,直接計入管理費用,然后發(fā)票回來復(fù)印件附在憑證后面嗎?
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關(guān)明細表,以及成本明細,我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務(wù)進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
你這個是內(nèi)賬還是外賬啊
我說的是外賬的哦
你看這是另一個老師的處理 這是內(nèi)賬的處理還是外賬的處理
都是說的外賬的辦法
那這個老師10月份和十一月份是借管理費用貸其他應(yīng)付款-暫估 這個到到清算匯繳是不是要納稅調(diào)增啊
匯算清繳之前收到發(fā)票就不不用調(diào)增
如果沒收到發(fā)票是不是納稅調(diào)增是不是填在扣在扣除類項目-其他里面啊
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那會不會影響稅負 沒收到發(fā)票導(dǎo)致一個月稅負高 收到發(fā)票一個稅負低啊 那這個有沒有事啊
這個會影響所得稅稅負率
也會影響增值稅稅稅負吧 那這個有沒有事啊
專票的話是影響的
那有沒有事啊
同學(xué)你好 這個沒事的
這個發(fā)票是1月開的清算匯繳是清算1月到12月的那這個情況 納稅所得額要不要調(diào)增啊
這個有發(fā)票可以稅前扣除就不用調(diào)增