可以,可以在這個季度補報
老師,你好,小規模納稅人上個季度的無票收入分錄都未寫應交稅費這個科目,可以在下個季度一次性補錄進去嗎,具體可以怎么操作
老師你好 我想問一下 我們是小規模納稅人 上個季度申報的時候忘記把無票收入報上 現在能在最后一個季度的申報表上補報嗎?
你好老師,我上季度增值稅少報2178,請問是否可以在這個季度補報呢?和稅控盤開票不一致可以補補報進去嗎?小規模
你好老師,我上季度增值稅少報2178,請問是否可以在這個季度補報呢?和稅控盤開票不一致可以補補報進去嗎?小規模,是更正申報好還是四季度補申報好
老師,我第三季度增值稅申報有有誤,少申報了,我現在可以在第四季度補上去嗎?補上去的話第四季度的利潤表收入就和申報的不一樣
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?