附加稅直接按照抵減完的增值稅來算。
老師,我想問一下,在外地預(yù)繳有增值稅和附加,在本地抵稅款是是增值稅抵減增值稅,附加抵減附加,還是都可以抵減增值稅
老師好,請問在項目所在地預(yù)繳了附加稅,機構(gòu)所在地納稅申報時可以抵減附加稅嗎?
8月中申報了異地增值稅及附加稅,稅期前才繳納異地稅,稅期前在電子稅務(wù)局申報稅費時,可以抵減異地增值稅及附加稅,那么8月份月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,抵減的預(yù)繳附加稅怎么做帳呢?借:銷項,貸:進項、預(yù)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅,那還有抵減了的附加稅放哪個科目呢?
老師,異地預(yù)交的附加稅和所得稅在機構(gòu)所在地繳稅時可以抵扣嗎
老師,異地預(yù)繳的增值稅及附加,附加稅在本地的納稅申報是否可以抵減?
3、甲企業(yè)2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關(guān)費用)購入乙企業(yè)2017年1月1日發(fā)行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業(yè)采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業(yè)2017年應(yīng)攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經(jīng)營者社保交的是靈活就業(yè)的,申報經(jīng)營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
沒明白,老師說清楚點
你預(yù)交100萬增值稅,就按100萬交附加。 回家后,算算150萬增值稅,抵完100萬,實交50萬增值稅,就按50萬交附加。