你好,同學 本期做一筆反方向的沖回,再按照正確的重新做
請問下老師這是12月的賬,紅框部分寫錯了應該是17800.庫存現金那個也錯了應該是16804.63我現在要怎么改,具體分錄說下謝謝
老師,請問一下六月份做了一份暫估原材料入庫分錄,到現在才知道原先報給我的小妹搞錯了,請問要怎么處理?沒有發票和支付憑證。我也把這個做入成本了。
老師我請教一下,去年有個會計分錄做錯了,現在應該怎么處理呢,科目是應交稅費-附加稅和其他應收款,這個分錄本來是不應該做的
老師,請問今年四月份我們錄固定資產卡片的時候把原值錄多了,現在調整原值,我應該怎么做分錄?多計提的折舊應該怎么處理?
老師,去年4月份的工資做賬做錯了。應該是用3月份的工資表,我用了4月份的。請問我現在更正錯賬,要怎么做分錄
但是這筆分錄本來不應該做的,現在這個正確的我怎么寫呢?
老師,這個怎么弄啊?
本期做一筆負數分錄 或者反方向沖回
哦哦,好的,謝謝老師
不客氣,同學,祝你工作順利