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老師,請問一下六月份做了一份暫估原材料入庫分錄,到現在才知道原先報給我的小妹搞錯了,請問要怎么處理?沒有發票和支付憑證。我也把這個做入成本了。

2021-03-12 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-12 09:08

你好,具體是怎么錯了,你現在想調整成什么?

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快賬用戶7940 追問 2021-03-12 09:09

就是這個我已入成本,但沒有發票和支付憑證,我不知道要怎么處理才好

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:11

如果是實際發生的業務沒有發票也可以正常做賬,只是匯算清繳時需要調增

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快賬用戶7940 追問 2021-03-12 09:17

也就是說這個我還是按原來做的去處理,在匯算清繳時把這個金額調增繳稅就好,是吧。如果沒有這項業務處理,那要怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:19

是的,匯算清繳時把這個金額調增繳 沒有這個業務就反分錄沖銷掉

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快賬用戶7940 追問 2021-03-12 09:32

那銀行沒有這筆打款,需要用現金處理掉嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 09:37

可以用現金處理掉

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你好,具體是怎么錯了,你現在想調整成什么?
2021-03-12
先做相反的分錄,再做有票的分錄
2023-03-29
同學你好 你可以暫估入庫
2023-03-07
同學你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? 1000 8月發票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應付賬款-暫估? 500
2022-07-19
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