那就直接把這個分錄紅字沖銷就行了
老師我請教一下,去年有個會計分錄做錯了,現(xiàn)在應該怎么處理呢,科目是應交稅費-附加稅和其他應收款,這個分錄本來是不應該做的
老師,公司去年11月份申請緩交增值稅和附加稅一半,當時做賬附加稅計提也是計提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯了,應該全額計提。想請問下,現(xiàn)在分錄應該怎么處理?
老師您好,想咨詢下,我們有一些其他應收款收不回來了,準備做壞賬處理,但是發(fā)現(xiàn)其他應收款金額不夠,請問該怎么做會計分錄
老師,請教一下,去年收到一筆電子稅務局退款,本來應該沖減城建稅和教育費附加,卻入了營業(yè)外收入,今年想把科目調(diào)整過來,該怎么做賬?有具體的分錄嗎?
老師我想問一下,之前交房租給了一千塊押金,做的會計分錄是 借:其他應收款-個人往來 1000 貸:銀行存款 1000 現(xiàn)在這筆錢收不回來了,應該怎么寫分錄做賬
老師,我是河南人,現(xiàn)在在新疆工作,我中級會計證要掛出去,人家問我繼續(xù)教育了沒,繼續(xù)教育在哪啊,
業(yè)務費24582.78元,業(yè)務招待費實際發(fā)生額60%后是14749.67,和營業(yè)收入千分之五是13540.43,這個是最后怎么調(diào)整?
老師,銷售員在填社保時屬于管理崗還是操作崗
稅務連續(xù)三年A級納稅人,銀行資訊證明近一年的3A級,企業(yè)三年都盈利,在哪里查3年A級納稅人
咨詢你個問題,固定資產(chǎn)清理就是我有一個客戶,他把他的整個工廠轉(zhuǎn)讓給別人了,就是沒有多少系統(tǒng)地算哪個東西轉(zhuǎn)讓給他多少錢,是統(tǒng)一打包十幾萬。我現(xiàn)在要處理這個固定資產(chǎn)清理,什么情況下,這個固定資產(chǎn)清理會變成我的支出啊
老師,我們簽訂了300萬合同,完成了200萬,因為對方的原因現(xiàn)在要解約,對方要我們補印花稅,合理嗎?
請問老師怎么查知識產(chǎn)權(quán)實繳到位了沒有
老師:發(fā)現(xiàn)2017年以后開的進項專票,沒抵扣,也沒入賬,怎么樣處理。
老師,假如工資6000,社保500,個稅15,這個個稅15包含在工資6000里面,對嗎,工資6000假如是2月工資,3月發(fā)放,申報期是4月嗎,這個15是扣2月工資對嗎
工商年報用誰的身份登錄?
可以直接紅沖嗎
去年的六月份的了
沒問題,沒涉及損益可以紅沖的
有一筆銷售的分錄 本來應該是 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 結(jié)果被做成了 借應收賬款 應交稅費-應交增值稅 貸主營業(yè)務收入 稅被做在了借方,應收賬款少了,主營業(yè)務收入多了,這個跨年了也可以直接紅沖嗎
稅金和應收賬款直接沖,收入是損益類科目用以前年度損益調(diào)整代替
那這個已經(jīng)直接沖了 現(xiàn)在還能再補救一下不
金額不大的話,沖就沖了
有四五千的差異
按理來說那你納稅申報是不是也多報了呢?
沒有多報,當時是另外一個會計做的,可能也沒有看到科目余額,那個月也只有這筆銷售分錄,應該是被做反了,后面幾個月又是對的,我接手的時候才發(fā)現(xiàn)這個問題就直接紅沖了
哦,報稅沒多報的話就行 我還以為多報了呢
現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了,可以不用管嗎,還是需要再咋個補救補救
那你現(xiàn)在收入和申報表的收入能對上嗎
就是紅沖那個月的利潤表收入成負數(shù)了
現(xiàn)在也沒注意能不能對上
那你應該賬上的收入和申報表對不上了吧?
我申報的一直都是根據(jù)賬上生成的表來填的,現(xiàn)在也沒注意這個問題,好像是上兩個月才紅沖的
那如果對不上賬上需要怎么調(diào)哈這個差額
你本月紅沖會和申報表不一致的,最好還是別直接沖收入通過以前年度損益調(diào)整科目過度
是已經(jīng)紅沖了
那金額不大就這么著吧