借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,這個是正確的, 然后再紅沖之前錯誤的借應付職工薪酬工資,借管理費用負數
老師,6月份有筆賬記錯了,應該做采購業務,做成費用去了,我是調6月份的賬,還是在9月份沖銷了,重新做正確的分錄。
老師,我4月份做了一筆分錄,現在發現應該記錯借貸方向了,現在12月份做賬,我想更正它,想問怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬,貸:財務費用-存款利息2萬,我應該怎么做調整?
老師好,去年12月份工資,分錄做錯了多發放了3萬,請問我在1月份怎么沖回
老師,2月份工資表做錯了,個稅算錯了, 少交了,實發工資多發了,4月份補繳了個稅,4月份工資表里面把2月份多發的扣掉了,現在憑證怎么去調整呢
老師,去年4月份的工資做賬做錯了。應該是用3月份的工資表,我用了4月份的。請問我現在更正錯賬,要怎么做分錄
老師,我是計提數錯了,然后發放也錯了。工資表是這樣的。
紅沖第一個借應付職工薪酬工資,借管理費用負數,然后在做正確的。