你好,多發(fā)放了3萬,調(diào)整的分錄是 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬 —工資?
老師,請問一下,12月時(shí)去交了12月份的員工社保,在1月份發(fā)12月工資時(shí),在工資扣除,在12月,和1月怎么做會計(jì)分錄
老師好,去年12月份工資,分錄做錯(cuò)了多發(fā)放了3萬,請問我在1月份怎么沖回
老師,去年4月份的工資做賬做錯(cuò)了。應(yīng)該是用3月份的工資表,我用了4月份的。請問我現(xiàn)在更正錯(cuò)賬,要怎么做分錄
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計(jì)提到今年1月份了,個(gè)稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報(bào)的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個(gè)錯(cuò)誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
老師,我去年12月份計(jì)提工資60萬,今年1月份發(fā)工資61萬,1月份發(fā)工資我該怎么寫分錄
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
上年度的我以為還得用以前年度損益科目
你好,這個(gè)是發(fā)放而不是計(jì)提啊?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。