你好,你可以現(xiàn)在是零申報一個月的
老師,今天1月份才發(fā)11-12月份工資,去年之前會計少計提了500元,我是不是1月份在補計提500元?還有今天1月份工資還沒有發(fā),我是個稅零申報了,現(xiàn)在做1月份的賬要不要計提1月份的工資
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報,還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報的是12月份工資,那就是2月份申報的是12月份工資和年終獎?
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費發(fā)票是今年1月份才開的,我把1月份開的這張專票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
老師,去年的年終獎今年1月份發(fā)放的。23年1月份申報去年12月份的個稅的時候忘記申報年終獎了,員工現(xiàn)在做了匯算清繳了也不能更正。年終獎是1月份的流水發(fā)放的,可以申報在今年1月份嗎,所屬于報在23年1月
老師,去年12月份的工資我們是在今年1月份發(fā)放,所以我直接計提到今年1月份了,個稅系統(tǒng)里所屬期1月份我申報的是去年12月份的工資,現(xiàn)在這個錯誤已經(jīng)存在了,我怎么調(diào)整
會所買一個乒乓球桌,這個怎么記賬,供顧客玩
老師這個稅金老師給我算下吧。一會給您五星好評
請問老師,固定資產(chǎn)卡片金額和報表余額不一致怎么處理。前期會計做的手工賬好亂。
老師您看下咋算的?一會給您五星好評
老師這幾個數(shù)咋算的?一會給您五星好評
如果股東轉(zhuǎn)錢進來,可以證明這個錢用于公司經(jīng)營,以后就可以轉(zhuǎn)成實收資本嗎?
你好老師,公司注冊完想去開公戶,老板又想變更營業(yè)地址 能不能先辦了公戶,做了稅務(wù)登記再進行經(jīng)營地址變更,這樣有沒有啥影響?
生產(chǎn)員工包含班長和質(zhì)量基礎(chǔ)員工歸位直接費用,除了這些其余部門和生產(chǎn)經(jīng)理,質(zhì)量經(jīng)理都是間接費用嗎?
老師 麻煩講一下優(yōu)先股和永續(xù)債是什么意思
老師,請問企業(yè)要開 一、市場信息調(diào)研費 二、會議費 三、推廣服務(wù)費 這三類發(fā)票 營業(yè)執(zhí)照按這個內(nèi)容: 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場營銷策劃;會議及展覽服務(wù); 看能不能開出來?
老師,上次就是您回復(fù)我的,還有一個疑問的,就是當(dāng)時您讓我把管理費用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,那計提的應(yīng)付職工薪酬工資這個需要調(diào)整嗎?
我把一月份計提發(fā)放的工資管理費用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,那這個分錄計提的應(yīng)付職工薪酬工資需要調(diào)整嗎
曬計提?如果是的話,職工薪酬明細(xì)表有一個稅收金額實際金額在這里面增加。
老師,你說的匯算清繳嘛,關(guān)鍵2022年匯算清繳我已經(jīng)做完了,前面幾年工資也是這么計提發(fā)放的,下月計提,下月發(fā)放
你好,那有在2023年匯算清繳,明年的時候再調(diào)整吧。
我的意思就是去年12月份的工資我們是在1月份發(fā)放,然后我直接是在1月份所屬期申報的,也就是賬務(wù)處理申報的12月份工資直接算作1月份的工資,當(dāng)月計提,當(dāng)月發(fā)放了
你好,你是提前申報了一個月的個稅呀
那我這個怎么調(diào)整啊
你好,你這個月零申報一個月不是嗎?讓你這個月所有的都是填寫零。
嗯嗯,我已經(jīng)按照你的意見這個月所有的都是零了,那我賬務(wù)處理除了管理費用調(diào)整到以前年度損益調(diào)整,我計提的那個需要調(diào)整嗎?還有其他什么需要調(diào)整嗎
你好,做到以前年度損益調(diào)整,不就是調(diào)整了計提
之前是計提借:管理費用工資,貸:應(yīng)付職工薪酬工資,借:應(yīng)付職工薪酬工資,貸銀行存款,調(diào)整的分錄是借以前年度損益調(diào)整,貸:管理費用工資,這樣的話賬務(wù)上應(yīng)付職工薪酬里面不還有這筆管理費用嘛
你好,這個調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)的?
就是調(diào)整的去年12月份工資做在今年1月份的管理費用
你好,這個是因為你提前做了費用還是怎么了?
老師,我重新理一下,我自己都暈了,怕您被我說暈了,就是我們2022年12月份的工資在2023年1月份發(fā),我是2023年1月份個稅申報12月份的工資,然后2023年賬務(wù)處理的是直接把1月份發(fā)放的12月份的工資計提為2023年1月份的工資,因為是在2023年1月份發(fā)的12月份工資,我直接賬務(wù)處理做成1月份工資了
應(yīng)付職工薪酬哪里還有余額,就按照我寫的那一個來做。
我的意思是12月份管理費用工資調(diào)整了,但是應(yīng)付職工薪酬工資這個需要調(diào)整嗎?不然2023年應(yīng)付職工薪酬的合計數(shù)不就多一個12月份計提的這個數(shù)嘛,需要怎么調(diào)整
你好,不需要的,不用調(diào)整的。
在職工薪酬明細(xì)表里面有一個稅收金額和實際金額,這個金額加上就可以了。