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老師,6月份有筆賬記錯了,應該做采購業務,做成費用去了,我是調6月份的賬,還是在9月份沖銷了,重新做正確的分錄。

2020-09-25 16:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 16:57

你好,在9月份沖銷了,重新做正確的分錄

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快賬用戶8547 追問 2020-09-25 17:00

謝謝,老師。

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齊紅老師 解答 2020-09-25 17:01

你好,應該的,祝你學習快樂

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你好,在9月份沖銷了,重新做正確的分錄
2020-09-25
您用紅字沖賬就可以了。
2021-09-16
同學你好 這個寫乙方就行了
2021-12-07
?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
賬務處理 反結賬到 12 月份,補記正確的收入和成本分錄,同時對相關錯賬進行調整。調整完成后,重新生成 12 月份的財務報表,確保報表數據準確反映實際業務情況。比如,補記收入時: 借:銀行存款等(根據實際收款情況) 貸:主營業務收入 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 補記成本時: 借:主營業務成本 貸:庫存商品等(根據成本對應科目) 稅務申報 依據重新生成的財務報表,更正 12 月份的企業所得稅申報表。在電子稅務局或前往辦稅服務廳,按規定流程提交更正后的申報表及相關資料。要注意數據準確性,避免再次出現申報錯誤。 其他事項 調整后和稅務部門溝通,告知已完成賬務和申報更正,確認是否還有其他要求或補充資料。同時,做好內部記錄和說明,以便后續查閱和審計。
2025-03-26
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