你好,在9月份沖銷了,重新做正確的分錄
老師,6月份有筆賬記錯了,應該做采購業務,做成費用去了,我是調6月份的賬,還是在9月份沖銷了,重新做正確的分錄。
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數,在采購那里應該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師:你好!我6月份的財務賬有筆管理費用科目入錯了,但是6月份的稅務季報已經報過了,現在那筆錯賬我是用紅字沖賬還是可以用反結賬回去再重新入呀?
我8月份做了個報銷物業管理費的,但是其他應付款寫錯人了,假如叫甲,然后我再9月份的時候做了個調賬,調給正確的人,調給了乙,(借:其他應付款甲6...,貸:其他應付款:乙),但是后來發現發票抬頭錯了,重新開了一張正確的發票,我要紅沖8月份做的物業管理費的話應該是借:管理費用物業管理費-6...,貸:其他應付款:甲,然后做個正確正數發票進去的話,借方:物業管理費,貸:其他應付款應該寫甲還是乙呢
老師,請問2月份開了一張銷項發票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發票和開的正確的發票該怎么做賬?發票是簡易計稅的普票。
請問一些掛了很長時間的應收應付,實際法人已經收了,和付了。請問可以用其他應付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標過程圍標串標?
2024年計提獎金100,000然后再2025年三月份才申報這100,000獎金跟支付這100,000獎金,那么再填2024年匯算清繳時,職工薪酬表中賬載金額,實收金額和稅收金額應怎么填寫了?
老師 實收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產無形資產不動產以外的進項票都能參與稅負計算呢
老師 小規模企業 實收資本可以以現金形式收取嗎
食堂修繕費用進什么科目
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
謝謝,老師。
你好,應該的,祝你學習快樂