您好, 是的超了就得繳納的
老師,個(gè)體工商戶增值稅也是季度不超過(guò)30萬(wàn)免征嗎,個(gè)人所得稅定期定額,是什么意思
個(gè)體戶定額征收每個(gè)月5萬(wàn),季度15萬(wàn),季度累計(jì)開普票17萬(wàn),目前的優(yōu)惠是季度不超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅,想問(wèn)下定額征收的個(gè)體戶是否享受這個(gè)優(yōu)惠,是不是這個(gè)季度不用交增值稅,只需要交個(gè)人所得稅?
個(gè)體工商戶的征收方式是定額定額征收,每個(gè)季度有87000的不含稅銷售額可以免征。如果超過(guò)這個(gè)額度,是不是要交增值稅 附加稅 個(gè)人所得稅嗎
老師說(shuō)你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得稅的定期定額征收是指季度銷售額在定額以內(nèi)不征收經(jīng)營(yíng)所得稅,如銷售額超過(guò)定額數(shù)就全額減半征收經(jīng)營(yíng)所得稅還是只針對(duì)超出的部分減半征收經(jīng)營(yíng)所得稅呀?謝謝
為啥定期定額的個(gè)體,這個(gè)季度開了21萬(wàn),增值稅不交,個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得核定征收一季度只有87000
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬(wàn)購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個(gè)有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個(gè)提示啥意思沒(méi)看明白
我們和廠家拿貨,六萬(wàn)送三萬(wàn),對(duì)方正常給我們開發(fā)票九萬(wàn),實(shí)際我們才支付了六萬(wàn),要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
那這時(shí)候的個(gè)人所得稅,是怎么繳納,比如這個(gè)季度開票9萬(wàn),本季度沒(méi)有成本票。
9萬(wàn)*核定的征收率*稅率算的
個(gè)人所得稅 9-0=9萬(wàn)×1 0%-1500=7500,優(yōu)惠政策減半3750繳納 對(duì)吧
對(duì) 算是這么計(jì)算的呢
增值稅就是不含稅9萬(wàn) ×0.01=900,附加稅108 對(duì)吧
對(duì)的 啊是的? 就是這么算
這邊的個(gè)人所得經(jīng)營(yíng)收入指不含稅收入吧?
對(duì),這個(gè)是用你不含稅的收入算的