你好,你們?cè)谀銈兊膫€(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面,按照勞務(wù)費(fèi)給他代扣代繳個(gè)稅就可以
老師問一下,個(gè)人提供技術(shù)服務(wù),在國稅代開的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容寫設(shè)計(jì)費(fèi),測(cè)量費(fèi),這樣需要我們企業(yè)給他們代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師?個(gè)人給我司提供技術(shù)服務(wù),在稅務(wù)局代開了發(fā)票,我們付款是要代扣代繳個(gè)稅?如果代扣代繳的話怎么操作呢?
你好,上個(gè)月個(gè)人找稅局代開了9600元技術(shù)服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,這個(gè)月幫他代扣代繳個(gè)人所得稅,怎么來計(jì)提和做會(huì)計(jì)分錄呀?
老師,個(gè)人給我們提供技術(shù)咨詢服務(wù)去稅務(wù)代開了1個(gè)點(diǎn)發(fā)票我們需要在代扣代繳個(gè)稅嗎
我公司收到一張稅務(wù)局代個(gè)人開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,金額是2000元,發(fā)票備注里寫了購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,這個(gè)要怎么處理,這個(gè)怎么代扣代繳個(gè)稅,按工資薪金嗎
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時(shí)候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時(shí)候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
公司全額繳納社保,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候社保扣費(fèi),醫(yī)??圪M(fèi)是不是可以直接填0,繳納社保費(fèi)的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款
獨(dú)立核算的分公司注銷,把試駕車過戶給了總公司,總公司還有未收回的應(yīng)收分公司款項(xiàng),二手車發(fā)票30000元,但車輛價(jià)格在110000左右,分公司沒有另外開票,改怎么做賬
老師您好,請(qǐng)問老師,我們采購,對(duì)方提供專票3%的發(fā)票,總額是20000,然后我們要求對(duì)方開具13%給我們,他們給我們?cè)?0000基礎(chǔ)上再加2000元,那么我們劃算不,應(yīng)該付多少錢給對(duì)方
只交社保的分錄,公司全額承擔(dān)怎么寫?
公司有個(gè)股東撤了,公司購買了她的股份且已經(jīng)支付,那會(huì)影響其它股東的分紅嘛,以及其它股東是否需要補(bǔ)公司支付給撤走的股東股份
可以按工資嗎
這個(gè)是不能按照工資薪金來申報(bào)
按勞務(wù)的話 個(gè)稅稅率是怎么算 1萬塊大概多少個(gè)稅
個(gè)稅的話是這么算的10000*(1-20%)*20%