您好,是的,視同銷售, 借:銷售費用-業(yè)務招待費 8000*1.01 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅金-應交增值閣 8000*1% 借:主營業(yè)務成本 8000 貸:庫存商品 8000
請問老師,我是一般納稅人,上個月開的銷售專票,客戶丟失了,客戶是小規(guī)模納稅人,這張發(fā)票還能紅沖嗎,客戶能開紅字信息表嗎,這種情況要怎么處理好
老師好,房地產小規(guī)模納稅人為了客戶買房,送白銀給客戶,且銀行開了發(fā)票給我司。視同銷售,分錄:借:管理費用,貸:其他業(yè)務收入,增值稅?可不可以不寫增值稅?這個2018年事情,當時電子稅務系統(tǒng)沒有申報這收入,請問現(xiàn)在要怎么處理?不過目前還在做2018年賬務
您好老師 我公司是做直播行業(yè)的,客戶在我直播間刷禮物,然后我為了維護這個客戶送給客戶名貴的手表。請問一下這個怎么入賬。做什么費用呢,要不要視同銷售給這個人申報個稅呢
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理???需要視同銷售嗎?
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人買了一部手機送給客戶個人,大概8000元,這個賬務怎么處理啊?需要視同銷售嗎?可不可以寫借銷售費用-業(yè)務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
你這個庫存商品哪來的
您好,不是買的手機么 借:庫存商品 8000? 貸:銀行
那你前面寫的分錄里沒有庫存商品 那你寫完整一點我看下
好的呢 借:庫存商品 8000? 貸:銀行 借:銷售費用-業(yè)務招待費 8000*1.01 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅金-應交增值稅 8000*1% 借:主營業(yè)務成本 8000 貸:庫存商品 8000 這樣可以了么
再問個問題庫存商品用作推廣市場 這個應該也是視同銷售吧 會計分錄怎么寫
您好,跟上面分錄一樣的嘛 借:銷售費用-業(yè)務招待費 8000*1.01 貸:主營業(yè)務收入 8000 應交稅金-應交增值稅 8000*1% 借:主營業(yè)務成本 8000 貸:庫存商品 8000
哦 謝謝老師
親近的,對不起,我正想回復您 上面科目要改?? 借:銷售費用-廣告宣傳費? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ?應交稅金-應交增值稅? 借:主營業(yè)務成本? ? ? ? ? ? ?貸:庫存商品?
為什么要將業(yè)務招待費改為廣告費啊
可不可以寫借銷售費用-業(yè)務招待費 8000貸銀行存款 8000 然后到納稅申報的時候做不抵扣 或做進項稅額轉出啊
晚上好,這是回答了您昨晚的問題,說是推廣市場的分錄嘛