你好同學(xué) 不需要在納稅申報表中填寫。 對于企業(yè)所得稅,如果選擇符合不征稅,那么對應(yīng)的成本費用也不得計算扣除?。蝗绻痤~小,建議還是作為企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入,這樣對應(yīng)的成本費用就可以正??鄢?/p>
你好老師,一般納稅人,開的不征稅的發(fā)票,增值稅用報這一部分收入嗎,屬于財政補貼,與銷售行為不掛鉤的
老師您好,請問企業(yè)開具與銷售行為不掛鉤的財政補貼發(fā)票,這種要什么申報增值稅和企稅?
老師,與銷售收入不掛鉤的政府補貼開具了發(fā)票,在增值稅申報表中如何填報呢
我們開了個與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入發(fā)票,發(fā)票開的不征稅 增值稅銷項表和主表在哪填寫,企業(yè)所得稅如何處理
企業(yè)開具與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入,不征稅的增值稅發(fā)票,該怎么入賬呢
老師,民非企業(yè)的工商年檢要求財務(wù)報表的凈增加額要大于3萬,這個應(yīng)該只是要求本年,不是彌補以前年度虧損后的利潤吧
轉(zhuǎn)讓使用過的設(shè)備為什么不屬于銷售收入
請問老師,我們廠里買設(shè)備,是不是一定要進(jìn)項增值稅才可以折舊,折舊是什么意思,對我們來說是有利的是吧,沒有我們很多設(shè)備都沒有開票,是不是不合算
老師,請問公司一次性為在職員工補繳的2023年一整年的公積金,今年的匯算清繳這筆補繳費用是填寫在職工薪酬調(diào)整表公積金那欄嗎?還需要調(diào)減嗎?
老師你好,本公司2021年1月-2023年12月在億企贏做賬,2024年1月-2025年3月找的代賬公司在蕓豆會計做賬, 2025年4月開始要在億企贏做賬,蕓豆會計數(shù)據(jù)遷入后發(fā)現(xiàn)科目余額對報表對不上,經(jīng)倒插發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在就是2024年1月蕓豆期初余額跟2023年12月億企期末對不上,原因是代賬公司修改了科目導(dǎo)致數(shù)據(jù)對不上,現(xiàn)在該如何處理呢?
專票開3%換成普票怎么變成1%,對嗎
老師 這里的其他收入指什么?這里為什么不包括b選項
乙方是陜西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,勞務(wù)工人是海南開的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票 這樣陜西的工商需要代扣20%的稅嗎
請問老師,進(jìn)項增值稅專票,是即可以抵稅也可以同時抵成本是吧
我公司對A公司里的某一個項目投資,我這邊怎么入賬?
目前系統(tǒng)自帶的不含稅收入,沒有包括不征稅收入,企稅申報時是自動帶不出來嗎
發(fā)票開的不征稅收入,申報表帶不出來。