您好,不對,您看 預付賬款-XX公司沒平呢,這2個分錄是要把 預付賬款-XX公司沖平的,這次老板又沒有墊錢,跟老板的往來沒有關系
公司給員工租房沒有發(fā)票,租的個人的房子,老板個人出錢。可以這樣做賬嗎?借管理費用開辦費貸記應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸記其他應付款李總借現(xiàn)金貸記其他應付款李總。
你好,老師,由于我公司存在某些原因,公戶的款轉老板的卡上,做賬時分錄是借其他應收款―XX,貸銀行存款這樣寫嗎?還是我們付的有些費用,直接是老板的卡付出去,但是那個錢是原來公戶里的錢,這個要怎么做賬,借管理費用,貸其他應收款―XX.這樣沖減對嗎?
老師,請問一下房子專修,一萬老板私人卡付款,一萬對公付款,不同月份的,然后這個流水的分錄,還有收到發(fā)票的分錄是怎樣的吖? 這個我不是很明白! 借預付 貸銀行 其他應付款 個人 借長攤 貸預付 借管理費用 貸長攤 是不是可以法人代付款的 借預付賬款 貸其他應付款 公戶付款的 借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 其他應付款 貸預付賬款
老師您好, 我們是小規(guī)模企業(yè),采購產品對方要求私對私,我們老板直接付了貨款。之后我們公司轉回貨款給老板。會計分錄這樣做對嗎? 老板墊付貨款 借:庫存商品 (這里用什么科目比較好?貨直接發(fā)到物流公司了) 貸:其他應付款-老板 公司轉賬給老板 借:其他應付款-老板 貸:銀行存款
#提問#公司掛靠我公司資質,打款到老板私戶老板再轉入公戶購買材料, 做賬借銀行存款,貸其他應付款, 材料票到:做借原材料,貸:銀行存款, 然后這個材料其實直接給該掛靠公司了, 做領用借:生產成本,貸原材料 生產出產品我公司幫忙開票做:借銀行存款 貸:主營收入 收到的錢付給老板做:借其他應付,貸:銀行存款,這個流程好復雜,錢轉去轉來,請問掛靠有更簡單的辦法么,比如對方購買材料的錢直接轉公戶
公司是單休,員工工資怎么計算比較合理
老師,基金管理人和基金產品企業(yè)是不是都適用企業(yè)會計準則,然后財務報表報送類型選財務報表報送與信息采集(企業(yè)會計準則金融企業(yè))
以前年度損益在加在利潤表的那個位置
固定資產處置。公司的一部小汽車,累計折舊后剩6萬,折價按2萬賣。 1、這筆業(yè)務分錄怎么寫? 2、報稅按13%未開具發(fā)票報2萬可以嗎?
老師,公司處置了一輛車,請問企業(yè)所得稅這塊該如何處理呢?
老師:一般開票收稅點嗎?
老師,之前暫估入庫了商品,結轉了成本,下個月只紅沖了商品,成本沒有調增,這樣怎么調
用友nc軟件的固定資產明細在哪導出呢
老師您好,想請問我公司的員工幫外部公司生產貨物,工資由外部公司承擔,我司先墊付工資,這部分的支出是否確認我司的管理費用,計入應付職工薪酬?還是計入其他應收款?后續(xù)外部公司會付給我們這部分費用,我司給他開具服務費發(fā)票?這部分又如何做賬?
律師事務所會計核算及涉稅政策,會計學堂有沒有新的課程啊,需要按照圖片所示做賬嗎,之前做賬沒有那么復雜就是主營業(yè)務收入-代理費,沒有用到合同負債科目
剛另一位老師說可以這樣操作,天啊,誤導我了
您好,可能老師沒有注意到 2個分錄的往來科目不一樣,看錯也是能理解的,
那老師,比如還沖老板的往來,是只能公賬歸還借款給他對嗎?那比如賬上欠老板10萬,實際內部是欠他20萬的,這里公對公付款給對方,對方開票過來,發(fā)票入了費用,就在賬上體現(xiàn)了,內部自己減掉這筆欠費可以嗎?
另外150人左右,人手發(fā)一箱水果,是不是還要考慮個稅的問題?員工福利費?
您好,賬上沖老板的往來就要從公賬上付款給老板,內賬可以那樣做 讓人家不要單位是箱,我們摘要也不要寫每人一箱,就寫年會活動購水果,因為不能量化到個人的福利是不用交個稅的
老師,您剛指的是外賬的摘要對嗎,那發(fā)票開具有沒啥要求,肯定會按箱開的
您好,是外賬,內賬又不報稅,無所謂的,發(fā)票按箱開,正好公司就是這么多人,這個要交個稅的
有啥辦法可以不涉及個人個稅么?因為沒有全部送給員工,只是部門老大,外加贈送需要維護的客戶相當于員工福利 ,開普票過來可以嗎?還是說贈送的部分需要調出來按視同銷售交增值稅?
您好,開普票是可以的,要不直接全部入? 銷售費用-業(yè)務招待費,這樣不涉及到個稅了,或者不開成多少箱,做年會活動的福利費