你好,同學(xué) 這個(gè)可以差額補(bǔ)在本期申報(bào),不用更正
我們11月個(gè)稅報(bào)10月份實(shí)發(fā)工資,10月份實(shí)發(fā)是九月份工資,員工三天工資沒(méi)有要,算10月工資了。應(yīng)該是給他0申報(bào)吧?但是我沒(méi)有因?yàn)樯陥?bào)工資就沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在他斷了一個(gè)月這個(gè)有沒(méi)有影響?
老師,我剛發(fā)現(xiàn)個(gè)稅12月份應(yīng)該申報(bào)11份工資表,我申報(bào)的是12月份工資表,也就是計(jì)提的12月份工資表,申報(bào)了,現(xiàn)在怎么辦
老師,我們以前是按照本月申報(bào)上月工資,是按照申報(bào)期申報(bào)工資的,不是按照發(fā)放工資所得月份申報(bào)的。現(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報(bào)方式,所以財(cái)務(wù)2月份申報(bào)1月份工資時(shí)候是零申報(bào),零申報(bào)報(bào)表上減除額也會(huì)是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號(hào)發(fā)1月份工資。現(xiàn)在3月份,財(cái)務(wù)申報(bào)1月份發(fā)放的工資,結(jié)果她薪金申報(bào)表上的減除費(fèi)用是10000元,相當(dāng)于我始終要和財(cái)務(wù)申報(bào)表減除費(fèi)用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來(lái)和她一樣?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒(méi)有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開(kāi)始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒(méi)有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒(méi)有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒(méi)有他的,現(xiàn)在要怎么辦
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢(qián),導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫(xiě)在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫(xiě)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是我司開(kāi)票是在總公司那邊開(kāi)的發(fā)票,來(lái)款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶(hù),到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒(méi)有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無(wú)票收入后 開(kāi)具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫(xiě)?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開(kāi)出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒(méi)有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開(kāi)的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
老師,就是這個(gè)員工12月份的工資申報(bào)金額里面加上這個(gè)差額是嗎
就是這個(gè)員工12月份的工資申報(bào)金額里面加上這個(gè)差額是嗎 是的
好的,謝謝老師
那老師,就是個(gè)稅申報(bào)的工資,員工應(yīng)發(fā)8000,扣去社保是7000多,那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是填7000多的工資嗎
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是填7000多的工資
好的好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快