你好,1000乘以2%,按照這個來借管理費用,工會經費, 貸應付職工薪酬工會經費。
請問老師,我公司工會籌備金的稅率2%,11月應發工資為1000元,該如何計提、做帳、繳納?
請問老師,我公司工會籌備金的稅率2%,11月應發工資為1000元,該如何做帳?這個需要計提嗎?
計提11月應發工資時,11月是否需要計提個人所得稅?但11月工資12月才發,04年1月才申報個稅,這帳務如何做?請老師按月做個完整的分錄,個稅應該是個人承擔的吧?
老師,請問一下個稅不計提會有余額怎么辦 我計提工資的時候是借管理費用1000,貸應付職工薪酬1000 發放的時候是借應付職工薪酬1000,貸其他應收個人社保10元,應交稅費-個稅2元,銀存88 但是這個到月末做報表應交稅費就多一個2元 這個怎么搞
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
這個費用是每月根據當月應發工資計提嗎?還是繳納的時候即12月做帳?
你好,對的,是的,是這么做的。
是次月繳納嗎?如果是的話,這個又是十月份的工資。
1~10月無工資,從11月開始有工資,11月工資已計提,那11月是不是也要計提工會籌備金費用了?
對的,是的,是這么做的。
工會籌備金到底是當月計提,還是繳納時才做帳?
你好,按月繳納的,當月計提,次月申報繳納。
計提的分錄如何做
上面給你寫了看一下。 第一回復最后那里不就是。