11月份不體現個人所得稅,個人所得稅是在發放工資的時候扣下來。
請問老師個稅申報,如該公司前期無工資,在11月有工資(11月計提),12月10日發放,那12月是按0申報,24年1月再按11月實際發放數據申報嗎?還是說12月可以申報11月工資的個稅?
請問老師,計提11月應發工資時,11月是否需要計提個人所得稅?但11月工資12月才發,04年1月才申報個稅,這帳務如何處理?
計提11月應發工資時,11月是否需要計提個人所得稅?但11月工資12月才發,04年1月才申報個稅,這帳務如何做?請老師按月做個完整的分錄,個稅應該是個人承擔的吧?
請問老師12月發11月的工資1月申報11月的個人所得稅正常嗎?感覺怪怪的,不是應該12月發11的工資申報11月的個稅嗎?
老師,我們是11月28日打的個體戶轉企業的清稅證明,12月5日做的企業稅務登記(名稱變了,統計社會信用代碼沒變)當時核了工資薪金個人所得稅,個體戶期間未核也未申報過。問1月份要申報12月的工資薪金個稅,也就是申報12月發放的11月的工資,但是11月的工資屬于個體戶期間的,公司個稅我應該是2月份申報1月實發的12月工資,1月申請12月實發11月應是零申報還是按實發申報?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
扣個稅的時候是借應付職工薪酬貸應交稅費應交個人所得稅。
這個個稅是個人承擔的,直接做應付職工薪酬?那如何收回了
個人承擔的個稅就發工資時扣下來分錄我已經發給你了。
如果發工資的時候漏扣了,如何處理,分錄如何寫
你好 以后發時扣 也是這個分錄??