在正常情況下,12月發(fā)放的工資對(duì)應(yīng)的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)在12月進(jìn)行申報(bào)和繳納。這是因?yàn)閭€(gè)人所得稅的申報(bào)和繳納是基于實(shí)際發(fā)放的工資數(shù)額和時(shí)間來(lái)確定的。 然而,在實(shí)際操作中,由于各種原因,可能會(huì)出現(xiàn)延遲申報(bào)或補(bǔ)報(bào)的情況。例如,企業(yè)可能會(huì)因?yàn)楦鞣N原因延遲發(fā)放工資,或者個(gè)人所得稅的申報(bào)和繳納可能因?yàn)楦鞣N原因被延遲或遺漏。 如果出現(xiàn)了這樣的情況,可以在次月進(jìn)行申報(bào)和繳納,但需要注意以下幾點(diǎn): 1.需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供相關(guān)證明材料,說(shuō)明延遲申報(bào)或補(bǔ)報(bào)的原因。 2.需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,及時(shí)繳納相應(yīng)的稅款和滯納金。 3.需要確保以后按時(shí)申報(bào)和繳納個(gè)人所得稅,以免出現(xiàn)類(lèi)似的問(wèn)題。
老師,我12月申報(bào)11月份工資,我11月份銀行是發(fā)10月份工資,在正常情況下,申報(bào)11月份所屬期個(gè)稅應(yīng)該是實(shí)發(fā)的10月份工資?還是應(yīng)發(fā)的11月份工資?
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)稅申報(bào),如該公司前期無(wú)工資,在11月有工資(11月計(jì)提),12月10日發(fā)放,那12月是按0申報(bào),24年1月再按11月實(shí)際發(fā)放數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?還是說(shuō)12月可以申報(bào)11月工資的個(gè)稅?
請(qǐng)問(wèn)老師12月發(fā)11月的工資1月申報(bào)11月的個(gè)人所得稅正常嗎?感覺(jué)怪怪的,不是應(yīng)該12月發(fā)11的工資申報(bào)11月的個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師12月發(fā)11月的工資1月申報(bào)11月的個(gè)人所得稅正常嗎?感覺(jué)怪怪的,不是應(yīng)該12月發(fā)11的工資申報(bào)11月的個(gè)稅嗎?代理記賬接回來(lái)的個(gè)稅就是這樣的,是他們錯(cuò)了還是我錯(cuò)了?
老師我們12月15號(hào)發(fā)11月的工資,12月初就申報(bào)了11月的個(gè)人所得稅按應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的,這個(gè)可以嗎?
從哪里查詢(xún)其他企業(yè)的稅負(fù)率
我們是4s店客戶(hù)打款給我們店但開(kāi)票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車(chē)形式開(kāi)票給客戶(hù)這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
銷(xiāo)售自己公司開(kāi)發(fā)的軟件和銷(xiāo)售別人公司的軟件差異是什么
老師我們老板接手一家新注冊(cè)的公司,公司接手過(guò)來(lái)后需要更改名字和章程,我們接手過(guò)來(lái)后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個(gè)修正案就可以了
老師您好,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商差我們454936元發(fā)票,說(shuō)是讓我們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),他們給我們開(kāi)13%稅點(diǎn)的發(fā)票,我們一共需要付多少,他們開(kāi)多少發(fā)票給我們啊
老師,車(chē)船稅是到哪里打印發(fā)票的
一人公司(PPT制作),自己拉業(yè)務(wù),自己制作交付,公司給自己發(fā)的工資,進(jìn)成本還是進(jìn)管理費(fèi)用呢?
除了稅務(wù)局,企業(yè)自己能查到同行業(yè)企業(yè)的稅負(fù)率嗎?
承兌轉(zhuǎn)付,是承兌匯票嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)了工資,但是未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?
代理記賬接回來(lái),就是這樣的順序,尷尬
你現(xiàn)在最好是按照代理記賬的順序,繼續(xù)這樣的