你好,硬件設(shè)備平進(jìn)平出可以,在固定總價(jià)合同中要分別列示硬件設(shè)備款與技術(shù)服務(wù)款,并說明硬件設(shè)備屬于代甲方采購。屬于為實(shí)現(xiàn)相應(yīng)技術(shù)服務(wù)收入而附加的條件。這樣稅局這邊也能說清楚。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ?,主要業(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財(cái)務(wù)做賬太亂,因?yàn)槲易约阂矝]有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機(jī)器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計(jì)入管理費(fèi)用其他,之前財(cái)務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計(jì)入費(fèi)用,入固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費(fèi)用的限額一直沒有超過所以就計(jì)入到管理費(fèi)用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點(diǎn)下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進(jìn)項(xiàng)票直接就計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費(fèi)等,原料不入庫,成本票來了就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師 我們是房開企業(yè) 跟建筑方乙方個人也就是實(shí)際控制人簽的建筑施工合同(只是主體建設(shè))合同單價(jià)是一千對一平方,但是接著以我們甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方單價(jià)報(bào)給相關(guān)住建部門備案(我估計(jì)當(dāng)時(shí)是為了增加開發(fā)成本這樣做的,并且建筑方的承包內(nèi)容還是主體和基樁部分)現(xiàn)在甲乙雙方為了把單價(jià)提高就將甲方的部分工程讓給乙方承包了,到時(shí)候甲方要結(jié)算給乙方的,那么要怎樣操作比較合規(guī)呢?是否需要對報(bào)給住建部門的合同進(jìn)行補(bǔ)充合同承包內(nèi)容呢?我們公司對以后土增稅清算需要做足哪些補(bǔ)充事項(xiàng)保證是合規(guī)的呢?還有這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好!我們是總承包合同的一方,合同為固定總價(jià)合同,甲方要求我們的綜合稅率為9%。其實(shí)我們公司主要做技術(shù)服務(wù),軟件應(yīng)用的,為了這個承包項(xiàng)目采購了一大批硬件。我想問一下對于這部分硬件我再賣給我們的甲方時(shí),最好原價(jià)出,因?yàn)楹贤枪潭們r(jià)。如果這部分硬件我加價(jià)了,增值稅額也相信增加了,我等于多交稅了,但是從甲方收到的錢還是那么多?第二個問題,對于硬件設(shè)備平進(jìn)平出,是不是也可以向稅局解釋清的啊?
老師好!我們是EPC合同中的一個供應(yīng)方,給總承包方提供設(shè)備和技術(shù)服務(wù)。但是我們本身不生產(chǎn)硬件,只能再去采購硬件,然后再銷售給總承包方。合同是固定總價(jià)合同,總承包方只付固定的總價(jià),要求我們給他們提供綜合稅率為9%的發(fā)票,這里面包含我們采購的設(shè)備再銷售給總承包方的,也有我們公司的服務(wù)類的。最后驗(yàn)收過程,還要對使用的設(shè)備進(jìn)行市場價(jià)格評估,才能確定最終結(jié)算價(jià)。想問一下在這種設(shè)備還要進(jìn)行市場價(jià)評估的情況下,我怎么才能保證9個點(diǎn)的綜合稅率,因?yàn)榭钍欠趾芏嗥诟兜模壳安诺降谝坏诙诟犊睢?/p>
老師好!公司在做一個固定總價(jià)合同的項(xiàng)目,進(jìn)了一批設(shè)備,我們想把這批設(shè)備平價(jià)出,因?yàn)楣潭們r(jià)了,甲方也不會因?yàn)槲覀兘o設(shè)備價(jià)錢而多付我們錢,設(shè)備加錢出了,還要多交增值稅。請問這么做可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?(這個項(xiàng)目也包含一部分服務(wù))
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當(dāng)于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據(jù)?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設(shè)立一個新公司B,到時(shí)候A公司的人員以及資產(chǎn)全部轉(zhuǎn)移到B公司,現(xiàn)在A公司的賬務(wù)處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費(fèi)用,當(dāng)時(shí) 借成本,貸應(yīng)付 3月份來票跟當(dāng)時(shí)掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,如果結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配就調(diào)增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)左右不平衡,左邊資產(chǎn)比右邊負(fù)債+所有者權(quán)益多了132966.45元
現(xiàn)行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務(wù)機(jī)關(guān)是指各級稅務(wù)局、稅務(wù)分局、稅務(wù)所和省以下稅務(wù)局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務(wù)局的稽查局嗎?
謝謝老師。那我第一個問題理解的對吧?
你好,你理解的對。增值稅是按增值額乘以適用稅率的,如果你加價(jià)了,產(chǎn)生增值額,就會多交增值稅。
謝謝老師!您說的第二個問題我理解,就是實(shí)際過程中甲方不會再配合我們簽?zāi)敲丛敿?xì)的條款了。這個比較難辦。
你好,這項(xiàng)業(yè)務(wù)合同金額有沒有把硬件設(shè)備與服務(wù)的售價(jià)分開列示。如果金額分開了,后面詳細(xì)條件沒有寫也可以。稅局真要查了,再做補(bǔ)充說明,協(xié)調(diào)溝通解決。