你好可以的 但是現(xiàn)在退稅時間沒限制 你可以等著有留底的時候在抵扣
老師,深圳的外貿(mào)企業(yè),以報關(guān)單開具出口發(fā)票,但是這一張報關(guān)單開到最后少了一張發(fā)票,我們又領(lǐng)不到票了,我下個月接著開可以嗎?
請問老師,我們是外貿(mào)企業(yè),商貿(mào)的 ,成本票被抵扣了,那么我們出口的可以開出口發(fā)票嗎?可以做免稅不退稅申報嗎?還是因為抵扣了就必須轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師問一下,我出口生產(chǎn)企業(yè),我報關(guān)單出口發(fā)票開好后,抵扣發(fā)票不夠了,我直接可以把這些做免抵稅額可以吧?
郭老師在嗎?問一下,我出口生產(chǎn)企業(yè),我報關(guān)單出口發(fā)票開好后,抵扣發(fā)票不夠了,我直接可以把這些做免抵稅額可以吧?
老師,你好,我想問一下,上個月我有報關(guān)單是以人民幣出口的,但是把出口發(fā)票開錯了,當成美金開具的。開錯出口發(fā)票的報關(guān)單,這個月可以退稅嗎?
老師經(jīng)營所得個稅申報表填寫成本的時候都包括哪些
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
不是要在每年的4月15日前嗎?之后做退稅手續(xù)很麻煩是吧?
不用 現(xiàn)在沒有時間限制
老師,那我本來開的外銷發(fā)票是零稅率,那我發(fā)票是不是要作廢重新開稅率13%的發(fā)票?
如果要轉(zhuǎn)內(nèi)銷了的話
不用 生產(chǎn)企業(yè)不需要的 開0
如果外貿(mào)公司就要重新開具有稅率的發(fā)票嗎?
沒對應(yīng)的進項開13%的
我們生產(chǎn)企業(yè)就是不用作廢,就按0稅率的發(fā)票做轉(zhuǎn)內(nèi)銷增值稅免抵稅額是吧?
你好對的 是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣 早點休息