你好,你想要退稅的話,你就把這個(gè)發(fā)票紅沖重新開(kāi) 如果你不退稅的話就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷可以抵扣
外貿(mào)行業(yè),申報(bào)退稅跳一點(diǎn)禁止出口或者不退稅商品,必須視同內(nèi)銷開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,那開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票可以抵扣嗎
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
老師好,我們作為生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),業(yè)務(wù)模式中有來(lái)料加工、一般貿(mào)易,同時(shí)還會(huì)直接進(jìn)口成品內(nèi)銷。請(qǐng)問(wèn)關(guān)于來(lái)料加工生產(chǎn)時(shí),會(huì)在國(guó)內(nèi)采購(gòu)一些輔料,定期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。因?yàn)槲覀冞€有進(jìn)口的成品內(nèi)銷會(huì)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我們就將所有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)都抵扣了,該轉(zhuǎn)出的也轉(zhuǎn)出。一般貿(mào)易出口時(shí),我們就沒(méi)有申請(qǐng)退稅了。這樣是否可以呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是外貿(mào)企業(yè),商貿(mào)的 ,成本票被抵扣了,那么我們出口的可以開(kāi)出口發(fā)票嗎?可以做免稅不退稅申報(bào)嗎?還是因?yàn)榈挚哿司捅仨氜D(zhuǎn)內(nèi)銷?
請(qǐng)問(wèn)老師我們出口的車不小心被抵扣了,那么可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?然后做免稅不退稅可以嗎?
老師你好,我們是4s店,采購(gòu)整車的時(shí)候有返利補(bǔ)貼,列如,139800-20000返利補(bǔ)貼 廠家給我們開(kāi)票119800 這臺(tái)車,我們銷售給公司開(kāi)專票119800 完后這2萬(wàn)要退給開(kāi)專票的這家公司, 2萬(wàn)元錢(qián)的補(bǔ)貼到我們賬了,我們要退給開(kāi)專票的這家公司,是不是退的時(shí)候我們要收這2萬(wàn)元的稅點(diǎn)呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤(rùn)表產(chǎn)生企稅了,實(shí)際沒(méi)產(chǎn)生,2024年4季度把這部分利潤(rùn)補(bǔ)上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分?jǐn)偨o我公司應(yīng)納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報(bào)我單位的企稅。感謝老師
新開(kāi)了一家律師事務(wù)所,合伙企業(yè),需要申報(bào)哪些稅,怎么申報(bào)
我們公司領(lǐng)導(dǎo)的家屬,這個(gè)家屬不是我們公司的員工,但是這個(gè)家屬想讓我們公司給他代交保險(xiǎn),這樣合法嗎
年報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是不是跟第四季度申報(bào)收入要一致,有一次處置固定資產(chǎn),我們是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,跟企業(yè)年報(bào)匯算里的收入對(duì)不上,系統(tǒng)是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入那欄了,是否需要調(diào)整
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得忘記申報(bào)了,帶什么資料去報(bào)啊
咨詢服務(wù)可以開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的專票對(duì)嗎?一般納稅人
老師,這個(gè)表有12個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)怎么匯總到一個(gè)總表,每個(gè)月每個(gè)人一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業(yè)匯算里主表里的營(yíng)業(yè)收入,提示跟增稅做對(duì)比,發(fā)現(xiàn)增稅比營(yíng)業(yè)收入多1200,這個(gè)1200是個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)時(shí)填報(bào)的,帳務(wù)處理是放在營(yíng)業(yè)外收入,那肯定對(duì)不上啊,這怎么處理。
老師,用法人賬號(hào)登錄電子稅務(wù)局,怎么解除法人辦稅員身份啊,
就是不管怎么樣都得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,紅沖了,也得轉(zhuǎn)出。如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷,還不夠抵扣銷項(xiàng)稅呢?
你好是的 交稅就可以
可以做免稅不退稅么? 不退稅也不能抵扣嗎?
對(duì)的,是的,可以的可以怎么做
做免稅不退稅,也不能抵扣?
對(duì)的,是的, 你免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣呀,二零一六三十六號(hào)文件有規(guī)定。
我剛進(jìn)一家公司,以前給代理記賬做的,幾年前的東西還沒(méi)處理,無(wú)語(yǔ)了,出口車輛,幾年前的還沒(méi)處理,問(wèn)題是這車已經(jīng)抵扣了幾年了,出口發(fā)票也沒(méi)開(kāi),我只能想著怎么處理了,要么1.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做免稅不退稅2.紅沖,用以前年度損益調(diào)整,然后去調(diào)表,做退稅(可是有些車無(wú)法紅沖,供應(yīng)商已經(jīng)不在了),3既然已經(jīng)抵扣了就轉(zhuǎn)內(nèi)銷(這個(gè)肯定是最虧的,銷項(xiàng)肯定大于進(jìn)項(xiàng)還不如做免稅不退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢)
你去問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊這么長(zhǎng)時(shí)間了,還能給你退稅吧,有些是不退稅的,只能免稅 你們有報(bào)關(guān)單的嗎?