你好,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因?yàn)閷Τ隹谕硕惖臅r間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
請問老師,我們公司進(jìn)口了一批貨物,然后當(dāng)期也抵扣了增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,但由于對方發(fā)錯貨,現(xiàn)在要退貨,但對方說我們已經(jīng)抵扣了,所以不能退稅,那抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還用做轉(zhuǎn)出嗎?
我想問下出口企業(yè)不申請退稅進(jìn)項(xiàng)要認(rèn)證嗎 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是不是我們平時認(rèn)證發(fā)票一樣呢,還要在申報月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出免抵退稅不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額那里轉(zhuǎn)出,出口免退稅要認(rèn)真進(jìn)項(xiàng)嗎
出口不免稅不退稅,購進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
請問老師生產(chǎn)企業(yè)不退稅申請免稅出口相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
第三題的D選項(xiàng)為什么是錯誤的
電商運(yùn)費(fèi)怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現(xiàn)在通過協(xié)商進(jìn)行打折處理,實(shí)付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應(yīng)稅金5萬,賬務(wù)如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統(tǒng)一啊
老師資產(chǎn)合計負(fù)債和所有者權(quán)益嗎
稅收滯納金已經(jīng)包含在利潤總額里為什么還要加
收到實(shí)收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經(jīng)營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我們是建筑公司,關(guān)于機(jī)械,有的時候機(jī)械租賃費(fèi)里含人工勞務(wù),有的含油料,有的又含勞務(wù)又含油料,在成本類別配比上,是該如何處理呢?是放到材料里?還是機(jī)械費(fèi)里?還是人工里?
請問,電子稅務(wù)局,有財務(wù)負(fù)責(zé)人身份,也有辦稅員身份,現(xiàn)在想取消財務(wù)負(fù)責(zé)人身份,在電子稅務(wù)局可以自行操作的嗎?謝謝
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以做免稅不退稅了吧?
是的,學(xué)員,你說的很對的
唉,虧了好多錢退不了
出口的話是免稅的,不用繳納
可是企業(yè)所得稅不免
是的,出口所得稅沒有優(yōu)惠的