同學你好,可以的,紅沖錯誤發票,這個月重新開具后正確的發票,然后辦退稅。
老師,報關單上的出口日期是1.27日,但是外銷發票開錯了,2月份紅沖掉了,3月初才開的,可以等3月份,再做出口退稅嗎,2月份可以做出口退稅嗎
老師,請問一下我們出口一批貨,要做出口退稅的,2023年2月出口貨物報關單上金額是200萬元,但是沒有開出口發票,到了現在四月份了還沒開出口發票,稅務要我們開出口發票才可以出口退稅,請問我們現在做3月份的1-3月的賬是這批出口貨物報關單,但是沒有出口發票,該怎么做這筆分錄呢?
老師,你好,我想問一下,上個月我有報關單是以人民幣出口的,但是把出口發票開錯了,當成美金開具的。開錯出口發票的報關單,這個月可以退稅嗎?
老師:這個月是申報5月份出口的報關單,如果我現在手上有一張是6月2日出口,可以開具發票,在5月這個所屬期申報出口退稅的嗎?
想問一下出口退稅的發的快遞說是沒有報關單可以開具發票申報出口退稅嗎?單一窗口有查到委托報關協議
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產折舊、攤銷情況機納稅調整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產負債表,黑色數字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產特定業務納稅調整表中第25行實際發生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發現之前年度供應商開的紙質發票,但是公司沒有收到,現在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發票到D公司,現在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發票嗎?
老師我是需要這個月把上個月開的錯誤出口發票沖紅了,到下個月才可以辦退稅嗎?
同學你好,是的,老師認為這樣處理比較合適。