不能開票日期12月份的抵扣不了
老師好 一般納稅人進項發票只有在征期才能認證嗎 另外比如我10月份開了銷項發票 11月份報稅的時候 用11月的進項發票能抵扣嗎 還是必須用10月份的進項才能抵扣
11月商品入庫,12月才收到進項票,是不是12月開的進項票只能作為12月的勾選抵扣?有沒有什么方法可以做到11月份的進項
你好進項發票是當月勾選才可以當月抵扣嗎?12月申報11日增值稅,11月27開回來的發票是12才勾選,是否不能在11月抵扣
老師,11月份開的銷項票,12月份有進項可以抵扣不
11月的銷項發票開的比較多,進項發票不夠,如果收到12月的進項發票可以一并抵扣11月的銷項稅額嗎?
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計入主營業務成本
老師,現金流量表填報時,1、從銀行支票取現出來、2、銀行轉賬錯誤退回,又再重新轉賬,這兩種情況,要進行現金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現在弄了一個收款碼收款的,個人掃碼會不會有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉入的嗎?
老師我單位收到電商平臺開給我們的抽成扣點發票,當時抽成扣點我單位沒有確認收入,現在收到電商平臺的扣點發票,我做成借:銷售費用 應交稅金-進項稅 貸:主營業務收入 應交稅金-銷項稅額 可以嗎
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。