您正常進行賬務處理,沒有成本票的匯算清繳納稅調整就行。
今天在小紅書聽到一段對話 甲 我公司是小規模納稅人,發生了一筆業務,對方要專票,我的稅點得有3變成13 乙 你可以再注冊一個公司,一個開專票一個開普票,這樣就可以了。 問,老師,這不是教人偷漏稅嗎
老師您好!我是小規模納稅人對方是一般納稅人,對方開了專票給我能不能做庫存,對方可以開3點的發票嗎?
老師你好,比如我是一般納稅人,我開13個人的發票,那別人給我進項的話呢,是三個點的進項發票,對方是小規模,我可以做抵扣嗎?
我公司屬于小規模,從一般納稅人那里拿貨,付了材料款,現在對方如果開票的話要加10個點才肯開,這樣我公司不想開票了,這樣如何處理呢……怎么做才會合理能稅前扣除呢
老師我們公司是13%的一般納稅人,如果銷售貨物對方不需要開票的話,我們可以給讓幾個點的稅
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
如果一直掛賬會有什么風險?
你好 收到商品和服務沒有
收到了,也付款了,就是對方不肯開票
借庫存商品貸銀行存款這樣就行了。
可以一直掛預付嗎
不應該掛預付啊,咱已經收到商品了。