已經發生了,就那樣了哈。要么紅沖發票重新開票哈
老師,小規模物流公司租賃車輛取得了發票,租賃合同是2021年11月開始的到2022.10.31結束,租期一年,現在老板給了我24300的租賃費發票,這個應該怎么做賬,去年都沒有做賬的,今年才開始報稅的
?2×20年12月10日,甲公司與乙公司簽訂了一份租賃合同。合同主要條款如下: (1)租賃標的物:××生產線。 (2)租賃期開始日:租賃物運抵甲公司生產車間之日(即2×21年1月1日)。 (3)租賃期:從租賃期開始日算起5年(即2×21年1月1日~2×25年12月31日)。 (4)每年的租賃付款額:1 000 000元,自租賃期開始日起每年年初支付。 (5)租賃付款額在租賃期開始日后每兩年基于過去24個月消費者價格指數的上漲進行上調。 (6)租賃期開始日的年折現率為5%,2×23年年初的年折現率為6%。。 (7)租賃期開始日的消費者價格指數為100。假設該租賃2×23年年初的消費者價格指數為110。 2.甲公司對使用權資產的其他規定 (1)使用權資產采用年限平均法計提固定資產折舊。 (2)用銀行存款支付傭金和印花稅4.4萬元。 (3)甲公司為評估是否簽訂租賃合同而發生的差旅費和律師費用7萬元。 假定利息費用不符合資本化條件,不考慮其他因素。 做題參考:(P/A,5%,4)=3.546
想咨詢一下陸運貨物運輸公司,租用的車輛已簽了租賃合同,哪些費用進項是屬于合理的呢每月實際發生的運輸費用都是付給了司機個人,也不給公司開票,但是我公司還得給別的公司開銷售發票我們是租的個人的車,可以給他們加油嗎?實際情況是他們自己加油的
老師好,我司是小規模企業,2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司,請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務要如何處理?分錄要怎樣寫?
老師好,我司是小規模企業,2023年1月份我司向A公司租賃了一批鋼板樁,租賃期是16天,租金是11萬元,然后我公司又把這一批鋼板樁出租給B公司,簽訂的合同金額是18萬元,租賃期是14天, 在2023年1月份的時候,我是開具了一份 鋼板裝租賃發票給B公司,含稅金額是90000元,同時銀行收到了B公司90000元,剩下的合同金額9萬元還沒有開票 給B公司(另外的9萬元 是暫時不開票,但不確定b公司什么時候會把貨款還給我們,他還貨款時就需要開票)請問我現在第一季度的增值稅要怎樣申報?賬務要如何處理?分錄要怎樣寫?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
老師,如果不紅沖或者不重新開票有什么影響嗎
只是對方取得的發票不能使用,是廢票。
是對方開給我們的運輸費發票不能使用,對嗎
是的,因為跟實際的內容不符
一共2年24個月,每個月1萬元,總共24萬的發票,開的來還是專用發票,這種情況如果被查了會怎樣
跟實際內容不符,需要進項轉出,不能稅前扣除
然后費用是不是也不能在所得稅稅前列支呢
是的,就是那樣處理的