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1.某教學儀器廠為增值稅一般納稅人,2022 年5月發生經濟業務如下:(1)購進生產用 材料一批取得增值稅專用發票注明的價款20 0000元,增值稅26000元;支付運輸公司運 費,取得的增值稅專用發票上注明的運費50 00元。 (2)購進生產設備,取得增值稅專用發票 注明的價款為100000元,增值稅為13000 元,交付安裝。 (3)購進生產用鋼材100噸,不含稅單價為 4000元,取得增值稅專用發票注明的價款40 0000元,增值稅52000元,材料已驗收入 庫。 (4)上月購入的一批低值易耗品被盜,已 抵扣進項稅。賬面價值20000元。(5)銷 售實驗設備A一批,開出增值稅專用發票, 票面注明的價款為1000000元。 (6)向某單位銷售實驗設備B一臺,開出普 通發票取得款項33900元。(7)將本廠生 產的實驗設備B一臺無償捐贈給某學校,成 本26000元。 根據上述資料計算該企業本期銷項稅額、進 項稅額和應納增值稅額。

2023-11-30 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-30 21:38

同學請稍等,老師給你計算一下啊

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齊紅老師 解答 2023-11-30 21:48

同學,老師給你每一項銷項進項情況進行了分析,不過第七題好像條件不足,自產貨物無償捐贈要視同銷售,但題目沒給銷售價格,也沒給利潤率,無法計算銷項稅額

同學,老師給你每一項銷項進項情況進行了分析,不過第七題好像條件不足,自產貨物無償捐贈要視同銷售,但題目沒給銷售價格,也沒給利潤率,無法計算銷項稅額
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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